Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Вопросы по программе

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Вопросы по программе

Оглавление

При выгрузке "Декларации по НДС" выдаются сообщения о некорректном номере в "Приложении 2 к налоговой накладной", полученной от поставщика: nnnnnnN/nnnn, где n-необяз. значение, N - Обязательное; n и N - цифры. Каким должен быть номер?

Согласно электронной схеме номера документов должны подчиняться следующим правилам:

    1. Длина номера (до дроби или без дроби - до 7 цифр).
    2. После дроби может быть или одна, или три, или четыре цифры.
2.1. Если указана одна цифра, то указывается код специального режима налогообложения: 2, 3 или 4.
2.2. Если указано три цифры, то указывается код обособленного подразделения.
2.3. Если указано четыре цифры 4, то номер состоит из кода специального режима налогообложения (2, 3 или 4) и трех цифр кода обособленного подразделения.

Кроме этого в номере не должно быть пробелов.


Нас находят: спеціальний режим оподаткування (2 або 3 або 4), специальный режим налогообложения (2 3 или 4), ПРИ ВЫГРУЗКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОПУЩЕН ПРОБЕЛ, при выгрузке декларации ндс инн некорректно, НДС некорректное сочетание форм при выгрузке, где должен быть указан номер книги приобретений в 1с при выгрузке, выгрузка декларации ндс 2015, 1С 8 2 выгрузка декларации НДС в ЕхеL


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook