Материалы слушателям курсов: "1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе"
1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
Почему при начислении больничных в конфигурациях нет разделения на 661 и 663 счет?
Формировать различные проводки для больничных и других начислений – невозможно, поскольку нет нормативных механизмов такого разделения. Да и нигде такое разделение не требуется.Почему при формировании отчета "Декларация о прибыли" могут не заполнятся приложения АМ и РI?
Необходимость заполнения приложений РІ и АМ регламентированного отчета "Декларация о прибыли" определяется настройкой учетной политики "Определять объект налогообложения без корректировок финансового результата".Почему в обработке "Ввод начальных остатков" не активна кнопка "Ввести остатки по счету"?
Перед началом работы с обработкой "Ввод начальных остатков" следует установить дату ввода начальных остатков, нажав на гиперссылку "Установить дату ввода начальных остатков", которая находиться в правой части окна ввода остатков. После этого станет активна кнопка "Ввести остатки по счету".Почему в справочнике "Физические лица" нельзя удалить строку из списка "Контактная информация"?
В таблице контактной информации всегда отображаются все типы и виды контактной информации, доступные для этого объекта. Незаполненные значения при этом выводятся серым цветом. Это касается всех видов объектов, для которых ведется контактная информация ("Физические лица", "Контрагенты", "Организации" и т.д.).Каким образом отразить дополнительные расходы на приобретенные товары через подотчетное лицо?
В данном случае рекомендуется следующую методикуЧем отличаются способы расчета себестоимости производства по подразделениям и по переделам?
Способ расчета себестоимости "по переделам" предполагает автоматическое определение порядка закрытия переделов. Система детально отслеживает затраты и выпуск продукции. Первый номер устанавливается тем переделам, затраты которых не производились, т.е. не выступали в качестве объектов выпуска в других переделах. Второй номер устанавливается тем переделам, затраты которых являются выпуском в первом переделе и т.д.Возможно ли в "Бухгалтерии для Украины" вести учет в разрезе счетов\накладных?
В конфигурации предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов по расчетным документам. Для включения данной возможности следует в настойках параметров учете (меню "Предприятие") на закладке "Расчеты с контрагентами" включить флаг "Вести расчеты по документам".Как реализовать распределение взносов ФОТ соответственно начислениям?
В конфигурации "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2 реализована возможность распределять Взносы ФОТ по счетам затрат пропорционально начислениям.Можно ли в программе оформить возврат товара поставщику конкретной партии запасов?
В П(С)БУ-7 "Запасы" для метода оценки партий при выбытии ФИФО не делается никаких исключений для возвратов, поэтому возможность выбора партии при списании в конфигурации отсутствует.
Мы на Facebook