Курсы Стимул › Справочник › Полезные материалы › 1С:Предприятие 8.2 › Управление торговым предпри… › Вопросы по программе
Материалы слушателям курсов: "1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе"
1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе
Выбор схемы налогового учета в договорах по внешнеэкономической деятельности
Согласно текущего украинского законодательства моментом определения базы налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях внешнеэкономической является момент поступлению/отгрузки. Поэтому в договорах с валютой, отличной от гривни, проводимой по регламентированному учету необходимо выбирать предопределенную схему налогообложения "ВЭД (Импорт/Экспорт)".Какой счет 8-го класса необходимо указывать при отражении затрат по счетам 95 - 98?
Обратите внимание, что на счетах 85, 95-98 ведется аналитический учет в разрезе субконто "(об) Статьи неоперационных расходов". Статьи неоперационных расходов хранятся в одноименном справочнике "Статьи неоперационных расходов", а не в справочнике "Статьи затрат". В справочнике "Статьи неоперационных расходов" не указывается счет затрат 8-го класса и соответственно проводка будет сформирована сразу на счет 9-го класса (без транзитной проводки через 8-й). Для этого нужно, чтобы в программе цена могла формироваться на основании себестоимости, а не закупочной цены. Это не реализовано в программе.
1) Откройте список задач через меню Операции - Задачи - Задачи пользователя. Проверьте - нет ли там задач, сформированных регламентным заданием.
При установке запрета редактирования цен в документах анализируется дополнительное право "Редактирование цен и скидок в документах" для текущего пользователя или групп пользователей по следующим условиям:
Отразить наличие спецстажа у сотрудника для корректного формирования отчета по ЕСВ с заполнением таблицы 7 необходимо:
Для отслеживания задолженности по счетам на оплату необходимо, чтобы взаиморасчеты по договору велись "По счетам". При этом задолженность отслеживается по реализациям, внесенным на основании счета на оплату. Отчет "Задолженность по контрагентам" (с детализацией по Сделке) покажет задолженность.
Для чего предназначено поле «Вид взаиморасчетов» в договоре контрагента?
Поле "Вид взаиморасчетов" - это дополнительная характеристика договора, которая позволяет разделять однотипные договора. Например, разделение по длительности действия - долгосрочный или разовый. Такой нематериальный актив следует ввести в эксплуатацию документом "Принятие к учету НМА" с видом операции "Объекты строительства".
Отчет анализирует данные введенные документом "Формирование потребности", при этом сама потребность, введенная этим документом, автоматически не закрывается.
Где используется информация, вносимая в документ "Изменение штатного расписания"?
Документ "Изменение штатного расписания" позволяет зафиксировать штатное расписание организации и зарегистрировать надбавки по штатной единице (например, надбавка за вредность для подразделения "Литейный цех").Как формируется сумма увеличения себестоимости при проведении документа "Поступление доп. расходов"?
Документ "Поступление доп. расходов" позволяет распределить сумму дополнительных расходов как автоматически на указанный список товаров пропорционально выбранной базе, так и вручную отнести на конкретную номенклатурную позицию. Документ "Передача товаров" с видом операции "Передача продукции заказчику" необходим для формирования печатной формы документа передачи (в том случае, когда передача была раньше, чем сформированы все затраты), фактически же передача готовой продукции из переработки отражается документом "Реализация услуг по переработке".
Для включения возможности оплаты/поступления оплаты по нескольким договорам и/или расчетным документов из списка текущих задолженностей контрагента следует:
Над табличной частью в документе реализации есть кнопка "Изменить".
Сведения о фактически отработанном времени известны только по текущую дату, поэтому отчет "Табель учета рабочего времени" (Типовая форма П5) выводит информацию об отработанном времени формируется с начала месяца по конец месяца или по текущую дату, если текущая дата меньше конца месяца.
При выборе операции "Перенос задолженности" - долг переносится с одного контрагента (или договора) на другой.
В форме договора с контрагентом присутствует поле, в котором пользователь может самостоятельно задать вид представления договора в печатных формах:
Возвращенные запасы приходуются по той себестоимости, которая была списана в документе реализации. Продукция, которая продана в месяце выпуска, списывается по плановой себестоимости. Соответственно, по ней же она и приходуется при возврате.
Статьи прироста-убыли запасов видны и доступны для редактирования в традиционном режиме учета запасов и затрат. В режиме расширенной аналитики (данная возможность добавлена, начиная с версии 1.2.15) статья прироста-убыли определяется полностью автоматически в зависимости от счета бухгалтерского учета и налогового назначения. Поэтому реквизиты "Статья прироста-убыли" не видны и недоступны для редактирования в большинстве документов товародвижения, в т.ч. в документе "Перемещении товаров".
Если учет ведется в продажных ценах, то для склада необходимо выбрать вид склада "Розничный".
Для того чтобы при проведении документа "Начисление по больничному листу" не возникала описанная проблема необходимо на закладке "Начисления" изменить состояние работника с "Болеет" на "Не изменять".
В элементах справочника номенклатуры цены не хранятся. Это обработка.
Мы на Facebook