Материалы слушателям курсов: "Документы": 1С:Предприятие 7.7
1С:Предприятие 7.7 / Практические рекомендации / Работа с оперативным учетом
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
На основании чего формируется отчет "Книга доходов и расходов"?
Отчет формируется на основании проведенных документов "Расходный ордер", "Приходный ордер", "Банковская выписка", а также "Выплата ЗП" (в случае, если в константе "Проводки по кассе только кассовыми ордерами" установлено значение "Нет"). Поле "Сдельно" предназначено для аккумулирования начисленной в течении отчетного периода сдельной заработной платы. Сдельная заработная плата начисляется при помощи документов "Сдельный наряд" и "Наряд бригады". Данные документы только начисляют заработную плату не удерживая из нее налоги.
Внесение остатков взаиморасчетов по заработной плате сотрудников.
Для внесения начального сальдо расчетов с сотрудниками по заработной плате следует воспользоваться документом "Начисление ЗП" (меню "Документы" - "Зарплата" - "Начисление ЗП") с "Видом выплаты" установленным во "Внесение остатков".Каким образом перенести задолженность контрагента с одного договора на другой?
Для переноса задолженности контрагента с одного документа на другой следует использовать документ "Перезачет-бартер" ("Взаимозачет"). Коммунальный налог является местным налогом, поэтому правила его расчета могут отличаться в разных регионах Украины и, соответственно, не могут быть однозначно прописаны в типовой конфигурации. Расчет коммунального налога в разных регионах Украины так или иначе базируется на параметре, зависящем от численности сотрудников.
1С:Предприятие 7.7 / Торговля и Склад для Украины / Вопросы по программе
Внесение остатков на розничный склад можно выполнить двумя способами:
Чтобы сделать полный пересчет регистров, нужно установить точку актуальности (ТА) на дату первого введенного документа, а затем установить ее на последний введенный документ. При этом будет выдан запрос о перепроведении документов - необходимо перепровести все проведенные документы.
Для отражения такой операции следует оформить соответствующие документы на отгрузку и оплату на различных контрагентов, а затем при помощи документа "Акт взаимозачета" оформить зачет задолженностей между этими контрагентами.
Страницы: 1 2
Просмотреть еще статьи на тему "Документы".
Мы на Facebook