Материалы слушателям курсов: "По счету": 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
Такая ситуация может возникать в случае, если в программе присутствуют проводки по счету 661 "Расчеты по заработной плате" неправильно заполненным или пустым субконто "Месяц начисления ЗП". Обычно это происходит при использовании ручных операций отражения для расчета или выплаты заработной платы.
Каким образом в программе можно сверить данные Z-отчета и введенных розничных документов?
Сдача розничной выручки в кассу предприятия оформляется проводкой Дт301-Кт702.Каким образом перенести задолженность контрагента с одного договора на другой?
Для переноса задолженности контрагента с одного документа на другой следует использовать документ "Перезачет-бартер" ("Взаимозачет"). В справочник "Налоги и отчисления" присутствует элемент "Уплата НДС в бюджет" (код "НДСвБюджет"), который вводился в конфигурацию с целью фиксации по нему результатов взаиморасчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Инвентаризацию МБП, не введенных в эксплуатацию, можно выполнить при помощи документа "Акт инвентаризации ТМЦ".
Просмотреть еще статьи на тему "По счету".
Мы на Facebook