Как часто надо проводить переоценку валюты?
Переоценка монетарных статей на дату баланса выполняется документом "Переоценка валюты". Так как "Баланс" - это ежемесячный отчет, то и данный документ следует вводить один раз в месяц.
ЧитатьТема публикаций
Справочные материалы по этой теме.
Переоценка монетарных статей на дату баланса выполняется документом "Переоценка валюты". Так как "Баланс" - это ежемесячный отчет, то и данный документ следует вводить один раз в месяц.
ЧитатьОграничением отчетов по данным регистров накопления является то, что в настройках отчета группировка строк "Документ движения (регистратор)" должна располагаться в списке "Группировки строк" после группировок "Номенклатура" и "Склад".
ЧитатьРасмотрим настройку на примере. Разбивка цены по категориям зависит от ткани, которой обтянут диван (основа + компаньон), ткани занесены в справочник номенклатуры.
ЧитатьВ типовых конфигурациях "Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.2 и "Зарплата и управление персоналом для Украины", редакция 2.1 реализована возможность регистрировать невыходы на работу, которые должны влиять на начисление регламентированной заработной платы.
ЧитатьВ конфигурации Управление торговлей для Украины, редакция 2.3 предусмотрена возможность оформления поступления товаров без сопроводительных документов (неотфактурованные товары). Данная методика применима также для конфигурации "Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.2.
ЧитатьДля внесения информации в систему об отчислениях с сотрудника по исполнительному листу необходимо:
ЧитатьИтак, платформа "1С:Предприятие 8.2" и конфигурация "1С:Управление небольшой фирмой 8 для Украины" установлены. Что же дальше? А дальше необходимо настроить конфигурацию для работы. В первую очередь необходимо правильно настроить параметры учета.Что такое параметры учета?. Что такое стандартная функциональность? Есть ли возможность ее расширения?. Как осуществить настройку параметров учета?. Как вести учет по нескольким организациям?. Как отредактировать реквизиты собственных организаций?. Для чего используется ведение учета по компании?. Для чего нужна организация-компания?. Как вести учет операций в нескольких валютах?. Как вести учет в валюте, отличной от национальной?. Как просмотреть и отредактировать список складов? Подразделений компании? Розничных точек?. Как просмотреть и отредактировать список направлений деятельности (бизнеса) организаций?. Как просмотреть и отредактировать список касс организаций?. Что настраивается в разделе "Маркетинг и продажи"?. Как установить срок оплаты от покупателя по умолчанию? Для чего он используется?. Как включить возможность использования скидок и наценок в документах продаж?. Как включить возможность передачи товаров на комиссию?. Для чего используется хранение информации о проектах и объединение заказов покупателей в проекты? Как включить эту возможность?. Как включить возможность указания планируемой даты отгрузки в заказе покупателя?. Как включить возможность указания заказов покупателя в документах отгрузки в шапке? В табличной части?. Что настраивается в разделе "Снабжение и закупки"?. Как установить срок оплаты поставщику по умолчанию? Для чего он используется?. Как включить возможность приема товаров на комиссию?. Как включить возможность передачи сырья и материалов в переработку?. Как включить возможность резервирования запасов?. Как включить возможность указания планируемой даты поступления в заказе поставщику в шапке? В табличной части?. Как включить возможность указания заказа поставщику в документах поступления в шапке? В табличной части?. Что настраивается в разделе "Склад и производство"?. Как включить возможность ведения учета запасов в разрезе характеристик?. Как включить возможность ведения учета запасов в разрезе партий?. Как включить возможность разделения складских и финансовых операций по учету запасов?. Как включить возможность учета запасов на складе в разрезе ячеек?. Как включить возможность передачи запасов на ответственное хранение?. Как включить возможность приема запасов на ответственное хранение?. Как включить возможность переработки давальческого сырья?. Как включить возможность использования технологические операции в спецификациях изготовления изделий, сдельных нарядах?. Как включить возможность указания заказа покупателя при перемещении запасов в шапке? В табличной части?. Что настраивается в разделе "Прочие разделы"?. Как включить возможность учета основных средств и нематериальных активов?. Как включить возможность учета розничных продаж?. Как включить платежный календарь?. Как включить кассовый метод учета доходов и расходов?. Как включить возможность использования бюджетирования?
ЧитатьДля сотрудника необходимо учитывать время отсутствия на работе во время болезни по каждой должности, на которых он работает в организации. Поэтому в документе создаются записи по каждой должности. В то же время расчет средней и начисление проводится для той должности, которая указана в шапке документа, а начисления по больничным листам для других должностей проводятся с нулевой суммой.
ЧитатьРасчет остатков производится на начало предыдущего дня, либо на точку актуальности, если дата документа больше точки актуальности.
ЧитатьВ данном случае мастер-копия может быть квалифицирована как МБП. На это косвенно указывает факт списания 100% стоимости мастер-копии при вводе в эксплуатацию. Поэтому в данной ситуации можно порекомендовать следующую схему:
ЧитатьСуммы взаиморасчеты с таможней относятся к необлагаемым НДС операциям и отражаются в книге приобретений в составе взаиморасчетов по импорту. Для отражения таких операций в конфигурации предусмотрена ставка НДС "Не облагается НДС". Ставка НДС такого вида доступна для выбора в платежных документах ("Банковская выписка", "Расходный кассовый ордер"), а также в документе "Авансовый отчет". В документе "ГТД" при взаиморасчетах с таможней по умолчанию используется ставка "Не облагается НДС", специально выбирать ее нигде не надо, а в реквизите "Вид НДС" следует указывать ставку НДС по которой проходят импортируемые ТМЦ.
ЧитатьВ типовой бюджетной конфигурации при проведении всех документов по заработной плате по умолчанию используется бухгалтерский счет 661.
Читать