Поступление и списание бланков строгой отчетности
В типовой бюджетной конфигурации в релизах не ниже 7.70.023 реализован учет бланков строгой отчетности.
ЧитатьТема публикаций
Справочные материалы по этой теме.
В типовой бюджетной конфигурации в релизах не ниже 7.70.023 реализован учет бланков строгой отчетности.
ЧитатьВведенные в эксплуатацию МБП в типовой конфигурации учитываются на забалансовом счете "МЦ". Именно остатками на этом счете оперирует документ "Списание МБП".
ЧитатьПо умолчанию ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль "Полные права".
ЧитатьРекомендуется использовать следующую последовательность действий:
ЧитатьМетодика учета необоротных активов, реализованная в конфигурации, предусматривает приходование необоротных активов в качестве инвестиций с последующим вводом в эксплуатацию.
ЧитатьДля реализации такой возможности необходимо:
ЧитатьВ типовой конфигурации операция приходования необоротных активов от иностранного поставщика выполняется отдельно в бухгалтерском и оперативном учете.
ЧитатьВ типовой конфигурации существует возможность использования как внешних печатных форм, так и печатных форм, встроенных в структуру метаданных конфигурации. По умолчанию более высокий приоритет использования у внешних печатных форм, которые расположены в папке PrnForms каталога информационной базы.
ЧитатьЕсли в конфигурации выбрана методика учета затрат с использованием счетов класса 8 и 9, или с использованием только счетов класса 8, то суммы различных начислений по сотруднику будут по умолчанию отражены по дебету соответствующих субсчетов счета 81. А именно, сумма начисленного оклада - по дебету счета 811, сумма отпускных - по дебету счета 814, сумма материальной помощи и суммы по больничным листам, выплачиваемые за счет собственных средств предприятия - по дебету счета 816.
ЧитатьВ конфигурации предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов по расчетным документам. Для включения данной возможности следует в настойках параметров учете (меню "Предприятие") на закладке "Расчеты с контрагентами" включить флаг "Вести расчеты по документам".
ЧитатьДля переноса данных из конфигураций версии 7.7 в конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 необходимо, чтоб в базе 7.7 были рассчитаны бухгалтерские итоги на момент переноса (см. подробнее консультацию "При формировании кассовой книги (или других отчетов) возникает сообщение о необходимости временного расчета за данный период").
ЧитатьВ типовой конфигурации взаиморасчеты фиксируются по каждому контрагенту отдельно вне зависимости от того, входит он в холдинг или нет. Флаг "Входит в холдинг" позволяет в отчетах группировать данные по головному контрагенту и таким образом видеть сводную информацию (например, задолженность по взаиморасчетам) по холдингу в целом.
Читать