Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Бухгалтерия для УкраиныРасчеты с контрагентами

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Расчеты с контрагентами

Оглавление

Корректировка долга и сверка взаиморасчетов

Корректировка долга

Сверка взаиморасчетов

 

Корректировка долга

Документ « Корректировка долга » используется для оформления следующих операций:

Документ «Корректировка долга» с выбором операции «Списание безнадежной задолженности» → предназначен для списания как кредиторской, так и дебиторской задолженности, которая отвечает критериям п.п. 14.1.11 НКУ.

В шапке документа укажем контрагента и валюту долга. Затем на закладке « Дебиторская задолженность » необходимо выбрать договор, по которому возникла задолженность, и указать сумму этой задолженности. Для быстроты заполнения можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». Затем на закладке «Счета учета» указываем счет для списания просроченной задолженности. На этой же закладке организации → плательщики налога на прибыль могут признать в налоговом учете расходы на создание резерва сомнительных долгов в сумме списанной безнадежной дебиторской задолженности.

Корректировка долга. Списание безнадежной задолженности.: І І Корректировка долга: Списание безнадежной задолженности. Проведен _ П X Операция- Действия- 'Гг 1 5 К -4 Лкт Ш ЕЁ Советы Номер: Д0000000002 от: 26.05.2011 10:00:01 Организация: Добро . ..а Контрагент ОСТ . ..а Валюта: грн Дебиторская задолженность Кред

После проведения документ формирует проводки:

Результат проведения документа: еБ Результат проведения документа Корректировка долга Д0000000002 от 26.05.2011 10:00:01 _ П X Действия Ў 2 Настройка... Р Р . :Р.. Р.. ,гУ.з.е.І. Р.е.Д. , .Т .1 Р 9. в а н и е н и й до к .7г. . .І. І Дкт Бухгалтерский учет Продажи налоговый учет Действия

Если необходимо оформить операцию «Проведение взаимозачета», в шапке документа указываем дебитора и кредитора, между которыми будет закрыты расчеты.

Корректировка долга. Проведение взаимозачета.: П Корректировка долга: Проведение взаимозачета. Проведен _ П X Операция- Действия- 'Гг Щ I 5 К -4 Лкт Ш ЕІ 3Советы ш Номер: Д0000000001 от: 27.10.2012 13:01:49 Организация: Добро кредитор ВестТрейд Уо. Дебитор Біла акація Со- Валюта: грн Взаиморасчеты Вспо

Также непременными условиями проведения взаимозачета являются:

После проведения документ формирует проводки по бухгалтерскому учету.

Результат проведения документа.: еБ Результат проведения документа Корректировка долга Д0000000001 от 27.10.2012 13:01:49 _ П X Действия Ў 'ч у Настройка... Р Р Р . Р. Р. .'гУ.з.е І. Р.еДзк.'П.І Р 9. в а н и е н и й до к .7г. . .І. І дг,ву Дейс хгалтерский учет Ожидаемый и подтвержденный

Оформление операции «Перенос задолженности».

Корректировка долга. Перенос задолженности.: П Корректировка долга: Перенос задолженности. Проведен _ П X Операция- Действия- Тг ЩІ ІІІ IB Lt -4 Дкт Ш ЕЁ Советы 111 Номер: Д0000000001 от: 31.05.2011 23:00:00 Тип контрагента: Покупатель Ў / Не переносить НО НК Организация: Добро I...Q Получатель Строй

После проведения документ сформирует проводки в бухгалтерском учете.

Результат проведения документа.: сБ Результат проведения документа Корректировка долга Д0000000001 от 31.05.2011 23:00:00 _ П X Действия Ў 2 Настройка... Дкт Бухгалтерский учет Продажи налоговый учет Действия т ф / X І і ІІЗнІІ -С Счет Дт Субконто Дт Количест... Налог, назн. Дт Счет Кт Су

Сверка взаиморасчетов

Еще одним документом, который поможет сверить и отследить остатки по взаиморасчетам с контрагентом, является « Акт сверки взаиморасчетов » (главное меню «Покупка → Акт сверки взаиморасчетов»).

Акт сверки взаиморасчетов.: П Акт сверки взаиморасчетов: Проведен _ X Действия - Щ 4 Перейти - ч ; Советы Номер: І дос:сс:::сі от: 01.11.2012 12:00:00 В За период с. . Ш по 01.11.2012 Организация: Добро I...IQ Контрагент: Продукти I...IQ Договор: ... х О. Валюта сверки: грн. .. у Све

Сверка взаиморасчетов может быть проведена сразу по всем договорам с контрагентами и по конкретному договору. В документе можно указать период, за который необходимо провести сверку.

Если период не указан, произойдет сверка по всем операциям с контрагентом, осуществленным с момента начала ведения учета в информационной базе.

На закладке « По данным организации » в табличной части указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами , а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности. Табличная часть может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»). В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

Закладка «По данным контрагента». Табличная часть закладки тоже может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным организации. При заполнении по данным организации используется информация из табличной части «По данным организации». При этом оборот по дебету в табличной части по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента. В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными организации.

Закладка «По данным контрагента».: О Акт сверки взаиморасчетов: Проведен _ П X Действия Ў Й 5В й Перейти Ў 2 Советы =1 Номер: Организация: Контрагент: Д0000000001 от: 01.11.2012 12:00:00 За период с по 01.11.2012 Добро ... О. Продукти. .. О, Договор: Валюта сверки: грн. .. Оверка По данным

На закладке « Счета учета расчетов » в табличной части закладки указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым необходимо осуществить сверку или по которым была осуществлена сверка при автоматическом заполнении табличной части на закладке «По данным организации». А на закладке «Дополнительно» вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за осуществление операции, требующей сверки взаиморасчетов.

После сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флажок «Сверка согласована». После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном лице, будут защищены от изменений. Этот документ не формирует проводок и имеет печатную форму «Акт сверки».

Акт сверки.
: Акт сверки взаиморасчетов № 1 від 01 листопада 2012 р. _ X Печать 1 Z экз. олько просмотр ifinl Сохранить копию... Акт звіряння взаємних розрахунків на 01.11.2012 між TOB Добро і ТОВ Продукти З Ми, що нижче підписалися, ТОВ Добро з одного боку, і ТОВ Проду


Нас находят: корректировка долга по акту сверки, корректировка задолженности по акту сверки проводки, списание кредиторской задолженности по акту сверки, проводки по акту сверки с налоговой, корректировка по акту сверки проводки, Как а акте сверки поставить все договора чтобы вошла корректировка долга, корректировка задолженности согласно акта сверки, проводки по акту сверки, корректировка задолженности по акту сверки, корректировки по акту сверки проводки


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook