Настройка дополнительного начисления, зависящего от отработанного времени
Для реализации дополнительного начисления, зависящее от отработанного времени следует создать новое начисление со следующими параметрами:
ЧитатьТема публикаций
Статьи и справочные материалы по этой теме.
Для реализации дополнительного начисления, зависящее от отработанного времени следует создать новое начисление со следующими параметрами:
ЧитатьВ справочниках типовой конфигурации “Номенклатура” и “Контрагенты” предусмотрена возможность хранения двух разных наименований одного и того же объекта учета. Рассмотрим возможности, которые предоставляет пользователю использование полного наименования.
ЧитатьВозможность учета внутренних совместителей регулируется соответствующей настройкой для каждой организации. Для включения данной возможности следует в регистре сведений "Учетная политика по персоналу организации" для определенной организации включить флаг "Поддержка внутреннего совместительства".
ЧитатьДля заполнения отчетности в пенсионный и социальные фонды, кроме сведений об отчислениях с сотрудников и начислениях на ФОТ, требуются данные о задолженности фирмой перед фондом или фондом перед фирмой, текущих платежах, начисленных пенях, штрафах и т.д. Эти данные невозможно получить в конфигурации "Зарплата + кадры для Украины". Именно поэтому данная отчетность не включена в поставку конфигурации.
ЧитатьПосле расчета себестоимости на счетах учета затрат и ТМЦ могут остаться небольшие суммы, которые не имеют прикладного значения. Такие суммы будем называть «зависшими копейками». Не все небольшие суммы являются зависшими копейками. Скажем, если есть остаток в количестве по конкретной номенклатуре на счете 10, то любая сумма, даже самая маленькая (одна копейка), не считается «зависшей копейкой».
ЧитатьПри формировании отчета Декларация о прибыли за 11 месяцев, документ "Закрытие налогового периода" тоже необходимо проводить, потому что иначе проводки по счетам учета запасов в налоговом учете (ЗАхх) необходимые для заполнения Декларации не сформируются. Причем документ "Закрытие налогового периода" должен быть последним документом 30.11.хххх (для того, чтобы учесть все движения за Октябрь-Ноябрь, но не брать в расчет движения за Декабрь). Но не забудьте перепровести этот документ в конце года для правильного формирования годовой декларации.
ЧитатьВо второй редакции конфигурации "Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины" к сожалению не существует механизма для отражения операции ликвидации необоротных активов с получением ТМЦ, полученных от ликвидации. Возможность реализации данного механизма будет рассмотрена в следующих релизах.
ЧитатьДля некоторых счетов, такие как счета 2-го класса, счета взаиморасчетов, кассы, могут быть настроены субконто в зависимости от особенностей того или иного предприятия. В данной статье будет рассмотрен порядок действий, необходимый для выполнения настройки субконто для счетов плана счетов.Пример создания нового произвольного вида субконто. Пример создания нового составного вида субконто
ЧитатьВ комплексной конфигурации при включенном участке учета "Торговля + склад" взаиморасчеты со всеми контрагентами, учет с которым ведется на счетах с двойной аналитикой (контрагент, заказ).
ЧитатьСогласно статьи 189 НКУ, при осуществлении посреднических операций какие-либо особенности при определении базы налогообложения НДС отсутствуют. В первом абзаце п.189.4 НКУ указано, что "базой налогообложения для товаров/услуг, которые передаются/получаются в рамках договоров комиссии (консигнации), поручительства, доверительного управления, является стоимость поставки этих товаров, определенная в порядке, установленном статьей 188 настоящего Кодекса".Способ 1. За счет перечисленных комиссионеру авансов (флаг «Удержать комиссионное вознаграждение» выключен). Способ 2. За счет выручки от реализации товаров (флаг «Удержать комиссионное вознаграждение» включен)
ЧитатьМБП (малоценные быстроизнашивающиеся предметы) в конфигурации учитывается как запасы, то есть они являются элементами справочника "Номенклатура" (ТМЦ). Вид элемента справочника определяется в самом справочнике путем выбора соответствующего вида. Выбор определяет счет учета, на который впоследствии пойдут проводки при приходовании МБП (в конфигурации счет 22).1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины
ЧитатьВ 1С:Бухгалтерии 8 для Украины учет производственных, общепроизводственных затрат, брак в производстве, а также учет оборотов административных затрат ведется в разрезе подразделений.
Читать