Тема публікацій

1С 8

Статті та довідкові матеріали за цією темою.

296 публікацій
Матеріал

У програмі введено залишки за товаром, прийнятим на комісію, за угодою, у якій зазначено, що комісійна винагорода розраховується як "Відсоток від різниці суми продажу та суми комітента". Як визначається сума оплати комітенту за товари, якщо введення залишків товарів, отриманих на комісію, передбачено тільки в кількісному вираженні?

У цій ситуації комісіонер отримує від комітента товари за цінами, які зареєстровані в документі "Реєстрація цін постачальників" за угодою з постачальником. Ці ціни повинні діяти протягом певного періоду, і за ними буде сформовано звіт перед комітентом.

Читати
Матеріал

Чому у звіті "Валовий прибуток" не розраховується колонка собівартості, якщо в налаштуваннях звіту вказати відбір "Проєкт"?

Облік собівартості в розрізі проєктів не ведеться. Якщо товар закуплено в межах зазначеного проєкту, це не означає, що його буде продано лише в межах цього проєкту. Цей товар може бути продано і без зазначення проєкту.

Читати
Матеріал

Яким чином відстежувати внесені користувачами зміни в документи та довідники?

Можливість відстежувати зміни в документах (довідниках) забезпечується використанням підсистеми версіонування об'єктів (меню "Налаштування та адміністрування" – панель навігації "Загальні налаштування" - " Версіонування об'єктів"). У цьому випадку програма зберігатиме версію об'єкта під час кожного запису документа, і буде видно, які рядки змінилися між збереженнями.

Читати
Матеріал

Як у звіті "Оборотно-сальдова відомість за рахунком" вивести дані за рахунком 238 лише за однією групою (папкою) з довідника "Товарно-матеріальні цінності"?

У звітах (не лише ОСВ за рахунком, а й в інших стандартних бухгалтерських звітах) є можливість налаштування (однойменна кнопка розташована зверху на панелі звіту). Для формування ОСВ за рахунком обліку ТМЦ (наприклад, 238) за конкретною групою (папкою) необхідно на вкладці "Відбір" налаштувань звіту встановити прапорець у полі "ТМЦ", у колонці "Тип порівняння" встановити значення "У групі", а в колонці "Значення" з довідника "Товарно-матеріальні цінності" вибрати групу номенклатури, за якою необхідно сформувати звіт. Під час вибору групи (папки) з довідника слід використовувати кнопку "Вибрати" (розташована ліворуч угорі), а не подвійне клацання мишею.

Читати
Матеріал

Чому не проводиться документ "Довідка про зміну кошторису" з від'ємними сумами? Як зменшити кошторисні призначення установи?

Для проведення довідок про зміну кошторису з від'ємними сумами необхідно, щоб на початку облікового періоду (року) були введені початкові суми кошторисних призначень за тими КЕКВ, які планується надалі зменшувати.

Читати
Матеріал

Як у конфігурації відобразити часткову виплату нарахованої заробітної плати?

Відповідно необхідно, щоб у платіжній відомості були зазначені лише фактично виплачені суми. Для полегшення заповнення платіжної відомості невиплаченими сумами слід використовувати заповнення за характером виплати.

Читати
Матеріал

Яким чином у конфігурації припинити дію пільги з ПДФО?

Для припинення дії пільги з ПДФО необхідно в місяці припинення провести документ "Заява на застосування пільги ПДФО", у якому зазначити співробітника та для пільги зняти прапорець "Актуальність".

Читати
Матеріал

Як відобразити особливості оподаткування заробітної плати співробітників-інвалідів?

У конфігурації "Управління торговим підприємством для України" відомості про інвалідність співробітника зазначаються в картці довідника "Фізичні особи" в групі реквізитів "Відомості про інвалідність", перейти до якої можна, натиснувши на кнопку "Праця".

Читати
Матеріал

Обробка "Перенесення даних з 1С:Бухгалтерії для бюджетних установ 7.7" припиняє роботу на етапі "Вивантаження даних" з повідомленням "Перевірте коректність даних в інформаційній базі, з якої здійснюється перенесення інформації". З чим пов'язана проблема?

Для перенесення даних із конфігурації "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України" версії 7.7 у конфігурації для бюджетних установ на платформі 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб у базі 7.7 були розраховані бухгалтерські підсумки по квартал, у якому знаходиться дата, на яку будуть переноситися залишки.

Читати
Матеріал

На що впливає константа "Період між надходженням і списанням (ФІФО)", при використанні РАУЗ?

Константа "Період між надходженням і списанням (ФІФО)" впливає на визначення періоду, протягом якого розрізняються прибуткові партії під час списання товарів.

Читати
Матеріал

Як тимчасово вивести з експлуатації основний засіб?

Тимчасове припинення нарахування амортизації, наприклад, у разі консервації основних засобів, можна відобразити за допомогою документа "Внутрішнє переміщення". Для скасування нарахування амортизації за об'єктами необхідно в групі реквізитів "Приймач" зазначити місце зберігання, у картці якого встановлено прапорець "Немає експлуатації".

Читати
Матеріал

Чому після оновлення конфігурацій "Управління торгівлею для України" (редакція 2.3) і "Бухгалтерія для України" (редакція 1.2) обмін даними може виконуватися з помилками?

Для коректної роботи обміну даними між конфігураціями "Управління торгівлею для України" (редакція 2.3) і "Бухгалтерія для України" (редакція 1.2) після оновлення конфігурацій необхідно оновити правила обміну. Для цього потрібно:

Читати
Записатися телефоном