Як перевірити взаєморозрахунки з контрагентом за заданим договором?
У типовій бюджетній конфігурації в релізах не нижче 7.70.025 для обліку взаєморозрахунків розроблено новий звіт "Акт звірки взаємних розрахунків".
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
У типовій бюджетній конфігурації в релізах не нижче 7.70.025 для обліку взаєморозрахунків розроблено новий звіт "Акт звірки взаємних розрахунків".
ЧитатиПри вимкненій ділянці обліку "Торгівля + склад" внесення залишків на роздрібний склад виконується документом "Залишки ТМЦ".
ЧитатиДля внесення інформації до системи про відрахування зі співробітника за виконавчим листом необхідно:
ЧитатиУ конфігурації для груп користувачів (меню "Сервіс" - "Керування користувачами та доступом") можна встановлювати обмеження доступу на рівні записів. Іншими словами, для користувачів, які входять до певної групи користувачів, можна встановити доступ до однієї або кількох організацій.
ЧитатиУ типовій бюджетній конфігурації під час проведення всіх документів із заробітної плати за замовчуванням використовується бухгалтерський рахунок 661.
ЧитатиЗа операціями, що не є об'єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) наприклад, операція продажу акцій) не виникають податкові зобов'язання і відповідно, не виписуються податкові накладні (як паперовий документ, що потребує обліку та реєстрації).
ЧитатиУ конфігурації передбачено можливість редагування користувачем шаблонів друкованих форм документів. Для цих цілей усі друковані форми документів винесені у зовнішні файли. Ці файли знаходяться в каталозі інформаційної бази (визначити каталог ІБ можна через меню "Допомога", пункт "Про програму...", інформаційний рядок "Інформаційна база"), підкаталозі ExtForms/ PrnForms. За потреби ці форми можна відкрити (меню "Файл", пункт "Відкрити") і відредагувати. Наприклад, змінити шрифт або розмір тексту, зменшити або збільшити колонки тощо.
ЧитатиУ конфігурації передбачено довідник "Значення по умовчанню". Довідник доступний з пункту меню "Сервіс". У цьому довіднику встановлюються значення реквізитів документів, які використовуються як значення за замовчуванням під час введення нового документа. Це сервісна функція, і використання цього довідника в конфігурації не є обов'язковим.
ЧитатиЦя константа не є періодичною, тому перепроведення документів, введених за іншого значення константи "Проводки по касі лише касовими ордерами", може призвести до зміни оборотів за рахунками 301 і 302.
ЧитатиПісля включення до рахунків 8 класу 3-го субконто з видом "Джерела фінансування" для автоматичного коригування проводок раніше введених документів можна скористатися обробкою "Коректор проводок".
ЧитатиСхема обліку витрат у типових українських конфігураціях визначається значенням константи "Використовувати рахунки витрат".
ЧитатиПрапорець "Автоматичний розрахунок ПДВ" під час продажу (документ "Реалізація товарів і послуг" і "Податкова накладна") встановлюється автоматично.
Читати