Під час надходження товарів часто виникає ситуація, коли управлінська собівартість відрізняється від бухгалтерської. Як відобразити це в програмі?
Рекомендується використовувати таку послідовність дій:
ЧитатиТема публікацій
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
Рекомендується використовувати таку послідовність дій:
ЧитатиМетодика обліку необоротних активів, реалізована в конфігурації, передбачає оприбуткування необоротних активів як інвестицій з подальшим введенням в експлуатацію.
ЧитатиПри використанні прямого методу обліку робочого часу мається на увазі, що табель заповнюється табельниками на місцях, а документ "Табель" є електронним відображенням фактичного табеля.
ЧитатиЦе означає, що в режимі розширеної аналітики обліку витрат (Налаштування параметрів обліку — Витрати та собівартість) рухи з розподілу витрат і проводки за рахунком 231 "Основне виробництво" формуватимуться із зазначенням зведеної статті витрат.
ЧитатиБазова валюта — це валюта бухгалтерського обліку (в Україні — гривня). Фінансовий облік ведеться в базовій валюті, у гривнях ведеться як облік взаєморозрахунків з контрагентами, так і облік залишків та оборотів товарів.
ЧитатиДані про відпрацьований час для заповнення друкованої форми документа "Табель" формуються таким чином:
ЧитатиВиплата управлінської заробітної плати здійснюється лише у валюті управлінського обліку.
ЧитатиЯкщо в конфігурації обрано методику обліку витрат з використанням рахунків класу 8 і 9, або з використанням лише рахунків класу 8, то суми різних нарахувань за співробітником буде за замовчуванням відображено за дебетом відповідних субрахунків рахунку 81. А саме, суму нарахованого окладу — за дебетом рахунку 811, суму відпускних — за дебетом рахунку 814, суму матеріальної допомоги та суми за лікарняними листками, що виплачуються за рахунок власних коштів підприємства — за дебетом рахунку 816.
ЧитатиУ типових конфігураціях "Управління торгівлею для України", "Зарплата та Управління Персоналом для України", "Управління виробничим підприємством для України" для перевизначення інформації у вікні програми призначена константа "Заголовок системи" (форма "Налаштування параметрів обліку"). Інформація, зазначена в цій константі, відображатиметься у вікні програми під час наступного входу до програми після зміни.
ЧитатиУ конфігурації передбачена можливість ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами. Для ввімкнення цієї можливості слід у налаштуваннях параметрів обліку (меню "Підприємство") на вкладці "Розрахунки з контрагентами" увімкнути прапорець "Вести розрахунки за документами".
ЧитатиУ довіднику "Види доходів ПДФО" на початковому етапі заповнення додаються не всі види доходів. За потреби довідник можна доповнювати вручну.
Читати