По документу "Заказ клиента" был оплачен документ "Счет на оплату". В договоре с клиентом взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным. Как выписать налоговую накладную вручную по данному контрагенту?
Поскольку в договоре с клиентом указано, что взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным, объектом расчетов является документ "Заказ клиента", то есть 1-е событие определяется для каждого заказа/накладной отдельно.
Поскольку в договоре с клиентом указано, что взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным, объектом расчетов является документ "Заказ клиента", то есть 1-е событие определяется для каждого заказа/накладной отдельно.
В данном случае необходимо выписать одну налоговую накладную клиенту.
При формировании документа "Налоговая накладная" на закладке "Оформление налоговых документов" (меню "Регламентный учет" – панель навигации "Исходящие налоговые документы"), нужно в поле "Клиент", указать клиента, которому осуществляется продажа, а в поле "Контрагент" – контрагента, на имя которого выписан пакет расходных документов. После нажатия на кнопку "Сформировать налоговые документы", будут сформированы налоговые документы только по операциям поставки указанному покупателю.
Более подробно о выписке налоговых документов по операциям поставки в оптовой торговле описано в статье "Выписка налоговых документов по операциям поставки в оптовой торговле".