Тема публікацій

1С 8

Довідкові матеріали за цією темою.

286 публікацій

За напрямом

Фільтр за розділом

Усі розділи
Матеріал

Де встановлюється значення за замовчуванням "Хто виписав податкову" для автоматичного заповнення в податковій накладній?

У конфігураціях "Комплексний облік для бюджетних установ України" (починаючи з версії 1.0.47) та "Бухгалтерія для бюджетних установ України" (починаючи з версії 1.0.47) у документах "Податкова накладна", "Додаток 1 до податкової накладної", "Додаток 2 до податкової накладної" на вкладці "Інше" значення реквізиту "Хто виписав податкову" автоматично заповнюється даними фізичної особи з налаштувань поточного користувача.

Читати
Матеріал

Зберегли регламентований звіт "Звіт з ЄСВ" за лютий, але в журналі звітів його немає. Чому?

У журналі звітів можуть бути увімкнені будь-які відбори, тому потрібний звіт може не відображатися в журналі, хоча його й створено. У цьому випадку відбір за періодом у нижній частині вікна "Регламентована звітність" слід вимкнути. Для цього необхідно прибрати прапорець біля реквізиту "період".

Читати
Матеріал

Як оформити оплату мобілізованим співробітникам, якщо потрібно утримувати з нарахованої суми податки і збори?

Причини, через які з оплати мобілізованим працівникам слід утримати податки і збори, можуть бути різні, наприклад, не отримано з бюджету компенсацію або працівник мобілізований більше одного року.

Читати
Матеріал

У яких випадках є обов'язковим установлення прапорця "Використовувати з реєстрів" у реєстрі відомостей "Нарахування для попереднього розрахунку"?

Додаткові нарахування можуть вноситися як документом "Нарахування зарплати працівникам організацій" (наприклад, оплата нічних годин), так і іншими документами (наприклад, оплата надурочних годин і оплата роботи у святкові та вихідні дні). Для того щоб додаткові нарахування, введені іншими документами, враховувалися під час виплати авансу за першу половину місяця (у документі "Зарплата до виплати організацій" з видом виплати "Аванс (за попереднім розрахунком)"), для них у реєстрі відомостей "Нарахування для попереднього розрахунку" слід установити ознаку "Використовувати з реєстрів".

Читати
Матеріал

Як змінити рахунок обліку запасів з 261 на 201?

Для зміни рахунку обліку запасів необхідно скористатися документом "Внутрішнє переміщення". У табличній частині документа на вкладці "Запаси" у колонці "Рахунок обліку" зазначається старий рахунок обліку (261), а у колонці "Рахунок обліку одержувача" зазначається новий рахунок (201).

Читати
Матеріал

Чому під час оформлення кадрових документів виникає повідомлення "Суперечність у періодах за станом" і як його уникнути?

Повідомлення "Суперечність у періодах за станом" виникає, якщо в конфігурації відображаються два кадрові документи, які в один день змінюють стан працівника. Наприклад, коли працівникові в день закінчення лікарняного надається відпустка.

Читати
Матеріал

Як у розрізі документів оплати побачити суму, яку перерахував клієнт за період?

Детальну історію аналізу розрахунків із клієнтами можна побачити у звіті "Картка розрахунків із клієнтами". У налаштуваннях цього звіту потрібно встановити відбір за клієнтом або партнером. Також можна побачити деталізацію розрахунків за конкретним об'єктом розрахунків.

Читати
Матеріал

Як роздрукувати список контрагентів?

Для друку списку контрагентів необхідно в довіднику "Контрагенти" натиснути кнопку "Дії" — "Вивести список". За потреби попередньо можна розкрити групу контрагентів за допомогою кнопки "Ієрархічний перегляд" (меню "Дії" — "Ієрархічний перегляд").

Читати
Матеріал

Чим відрізняються в довіднику "Групи зносу" дії прапорця "Не використовувати в обліку" та методу розрахунку "Не виконувати нарахування"?

Метод розрахунку "Не виконувати нарахування" в довіднику "Групи зносу" призначений для того, щоб не розраховувався знос для видів необоротних активів, зазначених у полі "Застосовувати для НА". Ознака "Не використовувати в обліку" призначена для приховування неактуальних груп зносу в списку для вибору в документах.

Читати
Записатися телефоном