Як реалізувати розподіл внесків ФОТ відповідно до нарахувань?
У конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 1.2 реалізовано можливість розподіляти Внески ФОТ за рахунками витрат пропорційно нарахуванням.
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
У конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 1.2 реалізовано можливість розподіляти Внески ФОТ за рахунками витрат пропорційно нарахуванням.
ЧитатиВибір у документі "Інвентаризація" організації призначений лише для того, щоб друкувати відповідні відомості.
ЧитатиІнструкція №291 не регламентує призначення субрахунків другого рівня, тому їх склад можна визначати самостійно. У комплексній конфігурації рахунок 3775 використовується лише для проведення розрахунків за позиками, що видаються підприємством співробітникам. Для відображення видачі/погашення позики в касових документах необхідно вибрати конкретний документ «Погашення позики» або «Видача позики». Співробітник, що вказується як аналітичний розріз у проводці, вибирається з даних цих документів.
ЧитатиУ комплексній конфігурації ведеться окремий управлінський і фінансовий облік. Тому, <br />по-перше, існує можливість їхньої невідповідності; <br />по-друге, параметри переоцінки за кожним типом обліку можуть відрізнятися.
ЧитатиУ разі, якщо норма часу або фактична кількість відпрацьованого часу не кратна одній годині, то кількість хвилин слід указувати в частках одиниці. Такий принцип необхідно використовувати як під час заповнення календарем, так і під час зазначення відпрацьованого часу в документі "Табель". Наприклад, якщо необхідно внести значення 7 годин 15 хвилин, то в конфігурації слід указувати значення 7,25.
ЧитатиТака ситуація може виникнути у двох випадках: по-перше, у співробітника дійсно свій унікальний графік, по-друге, під час обліку робочого часу використовується підсумований облік часу.
ЧитатиУ конфігурації "Торгівля+Склад для України" при передачі товару на реалізацію утворюються дві партії. Перша — партія купленого товару або товару, прийнятого на реалізацію. Друга — партія раніше купленого товару, відданого на реалізацію, або товару, раніше прийнятого на реалізацію, а потім відданого на реалізацію. Якщо уважно переглянути звіт про рухи за документом, то видно, що записи не дублюються, оскільки це записи про різні рухи партій товарів. В одному з рядків статус партії "Куплений", при цьому партієутворюючим документом є "Прибуткова накладна", а в іншому рядку статус партії "Відданий куплений", і партієутворюючим документом є "Видаткова реалізатора". Такий поділ руху товару при передачі на реалізацію на дві партії зумовлений тією обставиною, що відстежується вся історія руху товару, починаючи від моменту приймання на реалізацію (або купівлі товару) до моменту його реалізації (оформлення документа "Звіт реалізатора" за фактом реалізації товару).
ЧитатиУ конфігурації прийнято схему, за якої ставка винагороди не залежить від стану взаєморозрахунків. Винагорода розраховується в той момент, коли відбувається надання послуги (продаж товару, що належить комітенту, нашою фірмою або продаж нашого товару комісіонером). За авансового платежу не відбувається надання послуги, невідомо, який товар продавався, і, крім цього, взагалі невідомо, яка ставка винагороди діятиме в момент надання послуги (продажу товару).
ЧитатиЯкщо під час збереження друкованої форми документа або звіту кнопки "Зберегти" і "Зберегти як" меню "Файл" неактивні, це означає, що встановлено прапорець захисту таблиць. Щоб його вимкнути, слід зняти прапорець "Заборонити редагування таблиць" (меню "Сервіс" — "Налаштування параметрів конфігурації" — вкладка "Допоміжні"). Після цього необхідно заново сформувати друковану форму накладної — збереження у файл буде доступне.
ЧитатиУ конфігурації "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України" реалізовано схему, за якої витрати в обліку відразу "проходять" за 8-м і 9-м класами (якщо обидва використовуються, константу "Використовувати рахунки витрат" встановлено в положення "8 і 9 класи"). Використання такої схеми дає змогу:
ЧитатиДля відображення змін у Декларації з прибутку необхідно в конфігурації "Торгівля і склад" додати до нових об'єктів аналітики для субконто "Валові доходи/витрати". Для цього слід відкрити довідник "Види субконто" через меню "Бухгалтерія" - "Налаштування", спозиціонуватися на елементі з ідентифікатором "ВалДоходыРасходы" і натиснути кнопку аналітики.
ЧитатиПрограма дає змогу коментувати виконання алгоритмів із різною деталізацією. В усіх конфігураціях, крім конфігурації "Бухгалтерський облік для України", існує можливість установити деталізацію для всіх користувачів за допомогою константи "Видавати повідомлення".
Читати