Тема публікацій
Конфігурації
Довідкові матеріали за цією темою.
Як програма визначає кількість оплачуваних днів за рахунок підприємства?
Українські конфігурації ("Зарплата + кадри для України", починаючи з релізу 7.70.007, і комплексна для України, починаючи з релізу 7.70.005) визначають кількість днів, оплачуваних за рахунок підприємства, виходячи з додаткового параметра "5 днів за рах.підпр." групи довідника шкали ставок "Шкала оплати лікарняного".
ЧитатиЩо робити, якщо за одним рахунком постачальника оплачені як активи, так і запаси?
У цьому випадку в документі "Платіжне доручення вихідне" необхідно скористатися опцією зазначення одержувачів платежу списком (кнопка "Список" у конфігурації "Бухгалтерія для України" та перемикач "Списком" у конфігурації "Управління торговим підприємством для України"), суму платежу розбити на дві частини та відобразити двома рядками: один за запасами, другий за активами. Для активів прапорець "Поставка основних фондів" має бути встановлений.
ЧитатиМи придбали у контрагента А 10 одиниць зворотної тари та відвантажили їх контрагенту B разом із товаром як оборотну. У наявності у нас залишилася придбана у контрагентів С, D, E... оборотна тара, яку і було повернено контрагенту А. Яким чином цю ситуацію можна відобразити в конфігурації?
У типовій конфігурації цю ситуацію можна відобразити таким чином.
ЧитатиЯк у конфігурації вимкнути можливість перемикання інтерфейсів через меню «Сервіс»?
У типовій конфігурації в будь-якому інтерфейсі використовується інтерфейс Загальний (саме там налаштовується виведення пунктів меню «Перемикання інтерфейсів»).
ЧитатиЯким чином у програмі можна звірити дані Z-звіту та введених роздрібних документів?
У типовій конфігурації "Торгівля + склад для України" рекомендується використовувати таку методику:
ЧитатиДокумент "Визначення торгової націнки" не розраховує середню торгову націнку, хоча продажі в цьому магазині були і їх внесено до програми за допомогою роздрібних документів. Чому це відбувається?
Документ "Визначення торгової націнки" може не формувати проводки у випадках якщо:
ЧитатиЗавантаження даних із 1cv8.dt у програму 1С 8.2
Додаємо нову порожню інформаційну базу. Для цього на комп’ютері потрібно створити порожню папку, де розташовуватиметься база даних.
ЧитатиОблік фінансування
Процес планування фінансування реалізовано в конфігурації за допомогою документа "Кошторис доходів та видатків". Цей документ вводиться для кожного місяця та джерела фінансування в розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ). Після введення цих документів за допомогою звіту "Кошторис доходів та видатків" (меню "Звіти") можна сформувати друковану форму Додатка N2 до наказу фінансового управління від 28.01.2000 р. N9. Для відображення можливої зміни у фінансуванні установи в конфігурації передбачено документ "Коригування кошторису доходів та видатків".
ЧитатиНадходження та списання бланків суворої звітності
У типовій бюджетній конфігурації в релізах не нижче 7.70.023 реалізовано облік бланків суворої звітності.
ЧитатиЯк у документі "Списання МШП" під час підбору отримати залишки за МШП, введеними в експлуатацію?
Введені в експлуатацію МШП у типовій конфігурації обліковуються на позабалансовому рахунку "МЦ". Саме залишками на цьому рахунку оперує документ "Списання МШП".
ЧитатиЧому під час встановлення параметра "Дата заборони зміни даних" можна змінювати дані до вказаної дати?
За замовчуванням обмеження за датою заборони не поширюється на користувачів, яким доступна роль "Повні права".
Читати