Документ «Закриття місяця»
Завершуємо поточний місяць розрахунком собівартості в управлінському обліку (документ "Закриття місяця")Звітність
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Завершуємо поточний місяць розрахунком собівартості в управлінському обліку (документ "Закриття місяця")Звітність
ЧитатиНаприклад, ми у нашій системі вже маємо оформлені замовлення покупців, замовлення постачальникам, є у нас і на складах, і в наявності товар для перепродажу. Особливості визначення дати потреби. Додавання або об’єднання джерел попиту
ЧитатиДодаємо до витрат, наприклад, витрати на обслуговування виробничого процесу – загальновиробничі. Операція проводиться документом «Інші витрати»
ЧитатиВивчивши цей розділ, ви легко зможете самостійно налаштувати синтетичний облік, без жодних труднощів.
ЧитатиДля кожного елемента керування оформлення за замовчуванням задається платформою. Значень за замовчуванням слід дотримуватися в більшості випадків — це дає змогу забезпечити однакове оформлення всіх форм. Елементи стилю, що використовуються у стандартах. Елементи стилю з видом "Колір". Елементи стилю з видом "Шрифт"
ЧитатиЗазначене попередження свідчить про те, що не заповнено службовий довідник "Користувачі" (Меню "Сервіс" -> " Користувачі ").
ЧитатиДля того щоб створити багаторівневу структуру підрозділів, необхідно в довіднику "Підрозділи" для основного підрозділу створити групу довідника, а для підрозділів, підпорядкованих основному підрозділу, внести елементи довідника.
ЧитатиДіє для версії платформи 1С:Підприємство 8.3.3 і вище без режиму сумісності з версією 8.2
ЧитатиЗгідно з Наказом Держказначейства України "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання", № 68 від 27 липня 2000 року зі змінами та доповненнями для відображення операцій, які не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 - 16, передбачається меморіальний ордер без номера за формою 274.
ЧитатиДля відображення змін у Декларації з прибутку необхідно в конфігурації "Торгівля і склад" додати до нових об'єктів аналітики для субконто "Валові доходи/витрати". Для цього слід відкрити довідник "Види субконто" через меню "Бухгалтерія" - "Налаштування", спозиціонуватися на елементі з ідентифікатором "ВалДоходыРасходы" і натиснути кнопку аналітики.
ЧитатиПо-перше, необхідно створити новий лист і встановити формат тексту "HTML".
Читати