Тема публікацій

Коригування замовлення постачальнику

Довідкові матеріали за цією темою.

7 публікацій

За напрямом

Фільтр за розділом

Усі розділи
Матеріал

Як оформити коригування ціни та кількості номенклатури за раніше виписаним документом «Замовлення постачальнику»?

Для того щоб відкоригувати документ «Замовлення постачальнику», необхідно сформувати документ «Коригування замовлення постачальнику» та в табличній частині ввести два рядки: рядок зі старою ціною та кількістю зі знаком мінус і рядок з новими кількістю та ціною зі знаком плюс.

Читати
Матеріал

Як оформити заміну однієї номенклатурної позиції на іншу за раніше виписаним документом «Замовлення постачальнику»?

Для того щоб відкоригувати дані документа «Замовлення постачальнику», необхідно сформувати документ «Коригування замовлення постачальнику» і в табличній частині ввести два рядки: позиція, яку потрібно видалити, вводиться зі знаком мінус, а позиція, яку потрібно додати, вводиться зі знаком плюс.

Читати
Матеріал

Як правильно відобразити операцію купівлі-продажу валюти?

Відображення купівлі або продажу валюти оформлюється у три етапи, тобто ланцюжок операції складається з трьох обов'язкових документів. При цьому для коректності розрахунку важливо дотримуватися хронологічної послідовності цих етапів, тобто, у разі зміни заднім числом будь-якого документа цієї операції, слід перепровести всі наступні за ним документи ланцюжка.

Читати
Матеріал

Операції із замовленнями постачальникам

У підсистемі управління товарними замовленнями використовується принцип "симетричності" — документообіг обліку замовлень покупців аналогічний документообігу обліку замовлень постачальникам. Відмінність лише в напрямах рухів і в деяких специфічних особливостях, на яких ми й зупинимося. Нагадаємо, схема документообігу: попередня домовленість про придбання товару у постачальника фіксується документом "Замовлення постачальнику"; коригуємо замовлення у разі змін — документом "Коригування замовлення постачальнику"; при знятті замовлень з обліку — закриваємо замовлення документом "Закриття замовлень постачальнику". Особливістю, наприклад, є те, що знижки, які нам надають постачальники, окремо не враховуються. У регістрах накопичення і, зрозуміло, у документах відсутні реквізити "відсоток знижки (націнки)".

Читати
Матеріал

Робота з документами

Сканер штрихкоду в процесі роботи з документами може бути використаний в одному з двох режимів роботи: перевірка товару, що відвантажується або надійшов, а також заповнення табличної частини документа.

Читати
Записатися телефоном