Коригування та закриття замовлення постачальнику
Використовується документ "Коригування замовлення постачальнику". Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми "Коригування замовлення покупця".
Використовується документ «Коригування замовлення постачальнику». Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми «Коригування замовлення покупця».
Для закриття замовлень постачальникам використовується документ «Закриття замовлення постачальникам». Робота документа аналогічна алгоритму документа «Закриття замовлень покупців». Зняття з обліку замовлення має проводитися в оперативному режимі, списуються всі залишки за замовленнями постачальникам і всі очікувані платежі.
Контроль оплати за замовленням постачальнику проводитиметься з урахуванням параметра ведення взаєморозрахунків з контрагентом, який встановлено в договорі.