Тема публікацій

Постачальник

Статті та довідкові матеріали за цією темою.

228 публікацій
Матеріал

Чому в друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" можуть не виводитися номери документів постачальника?

Для того щоб у друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" виводилися номери документів постачальника, необхідно на вкладці "Додатково" встановити прапорець "Виводити повні назви документів". Якщо й після цього номери не заповнені, слід перевірити, чи заповнені в документах "Надходження товарів і послуг", "Надходження дод. витрат" номер і дата накладної постачальника (вкладка "Додатково").

Читати
Матеріал

Як організовано нарахування ПДВ, облік першої події? Для яких цілей призначені субрахунки рахунку ДН?

Якщо установа є платником ПДВ і константа "Вид нарахування ПДВ" встановлена у значення "Наприкінці місяця", то виникає необхідність у всіх документах щодо надходження та використання грошових коштів, що належать до спеціального фонду, формувати проводки за податковим кредитом, податковими зобов'язаннями та за нарахуванням ПДВ. Для зручності користувачів під час введення великого обсягу документів, щоб не уповільнювати роботу системи, контроль першої події в документах вимкнено, при цьому документи формують додаткові службові проводки за рахунками "ДНС" і "ДНН". За рахунками "ДНС1" і "ДНН1" реєструються суми заборгованості, що виникла, і сума ПДВ за цією заборгованістю за покупцями. На рахунках "ДНС2" і "ДНН2" аналогічно за постачальниками.

Читати
Матеріал

Під час експорту проводок із конфігурації "Торгівля + склад для України" у всіх проводках, сформованих за касовими ордерами, вказується бухгалтерський рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті обліку". Як цього уникнути?

Подібна ситуація виникає тому, що в проводках господарських операцій за взаєморозрахунками з покупцями/постачальниками для визначення рахунку обліку грошових коштів використовується додатковий параметр "Рахунок обліку грошей у банку". Для виправлення необхідно перевизначити цей параметр для кас фірми за такою методикою:

Читати
Матеріал

Під час введення залишків за взаєморозрахунками з постачальниками документом "Введення залишків за кредитом" не формується проводка за рахунком 6442 "Неодержані податкові накладні" у разі, якщо встановлено прапорець "Є податкова". Чому це відбувається?

Така поведінка програми спричинена неправильним заповненням проводок у господарській операції з кодом "В" - "Взаєморозрахунки з постачальниками:Введення залишків - борг з оплати".

Читати
Стаття

SAP або 1С – ми порівняємо, а остаточний вибір за Вами.

При створенні нового підприємства часто у сучасних фахівців виникає питання: "Встановити SAP чи добре всім знайому 1С?". Вибір завжди залишається за самим керівником фірми, але існують як переваги, так і недоліки обох платформ. Наша думка така, що існують ситуації, за яких потрібно застосовувати 1С або навпаки SAP. 1С — це насамперед бухгалтерська система, а SAP — управлінська.

Читати
Матеріал

Чому під час автоматичного розміщення замовлень покупців за замовленнями постачальників програма не "бачить" вже введені замовлення, хоча дата замовлення постачальникам менша за дату замовлення від покупця?

Під час розміщення замовлень покупця за замовленнями постачальникам необхідно дотримуватися умови, за якої планована дата надходження товарів від постачальника має бути меншою за плановану дату відвантаження замовлення покупцеві.

Читати
Стаття

Правильне оновлення нетипової (зміненої) конфігурації 1С 7.7

Чи часто Вас просить замовник, наприклад, змінити форму документа, додати пару реквізитів або розширити довжину найменування? Що ми при цьому кажемо: оновлювати таку конфігурацію нам потрібно буде вручну, обережно й уважно, оскільки можна втратити деякі або всі внесені зміни. Що таке нетипова конфігурація 1С?. Що робити?. Необхідний софт. Порядок оновлення.

Читати
Записатися телефоном