Тема публікацій

Рахунок

Статті та довідкові матеріали за цією темою.

1458 публікацій
Матеріал

Як організовано нарахування ПДВ, облік першої події? Для яких цілей призначені субрахунки рахунку ДН?

Якщо установа є платником ПДВ і константа "Вид нарахування ПДВ" встановлена у значення "Наприкінці місяця", то виникає необхідність у всіх документах щодо надходження та використання грошових коштів, що належать до спеціального фонду, формувати проводки за податковим кредитом, податковими зобов'язаннями та за нарахуванням ПДВ. Для зручності користувачів під час введення великого обсягу документів, щоб не уповільнювати роботу системи, контроль першої події в документах вимкнено, при цьому документи формують додаткові службові проводки за рахунками "ДНС" і "ДНН". За рахунками "ДНС1" і "ДНН1" реєструються суми заборгованості, що виникла, і сума ПДВ за цією заборгованістю за покупцями. На рахунках "ДНС2" і "ДНН2" аналогічно за постачальниками.

Читати
Матеріал

Від чого залежить порядок (пропорційно дням або годинам) розрахунку середньої заробітної?

Порядок розрахунку середньої пропорційно за днями або за годинами залежить від значення прапорця "Підсумований облік робочого часу" у графіку, за яким працює працівник. Якщо встановлено позначку "Підсумований облік робочого часу", то розрахунок середньої виконуватиметься за годинами, інакше — за днями.

Читати
Матеріал

Чому дата заборони зміни даних не впливає на можливість редагування ручних операцій?

Встановлення дати заборони зміни даних не поширюється на "Операції бухгалтерський і податковий облік", оскільки організаціям, які розпочали облік у конфігурації з 1 квітня, необхідно для коректного заповнення Декларації про прибуток сформувати ручні проводки за рахунками "ОСГ" і "ВР" на 31.12.10 і 31.03.11.

Читати
Матеріал

Як правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?

Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.

Читати
Матеріал

Для чого призначене поле "Внески основного" у довіднику "Способи відображення зарплати у регламентованому обліку"?

Якщо в елементі довідника "Способи відображення зарплати у регламентованому обліку" встановлено прапор "Внески основного нарахування", то для визначення рахунку витрат за нарахуваннями на фонд оплати праці (ФОП) із заробітної плати буде використовуватися рахунок витрат, встановлений для наперед визначеного елемента цього довідника "Відображення нарахувань за замовчуванням".

Читати
Матеріал

Під час експорту проводок із конфігурації "Торгівля + склад для України" у всіх проводках, сформованих за касовими ордерами, вказується бухгалтерський рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті обліку". Як цього уникнути?

Подібна ситуація виникає тому, що в проводках господарських операцій за взаєморозрахунками з покупцями/постачальниками для визначення рахунку обліку грошових коштів використовується додатковий параметр "Рахунок обліку грошей у банку". Для виправлення необхідно перевизначити цей параметр для кас фірми за такою методикою:

Читати
Матеріал

Проведення первинних документів одним часом (23:59:59) з розрахунком собівартості випуску (Партійний облік).

Документ "Розрахунок собівартості випуску" розташовується останнім днем місяця о 23:59:59, причому його позиція може бути як наприкінці, так і на початку 59-ї секунди. В останньому випадку після розрахунку собівартості можуть розташовуватися й інші партійні документи.

Читати
Матеріал

Як внести початкові дані з прибуткового податку, щоб вони надалі брали участь у розрахунках (перерахунок прибуткового наприкінці року, розрахунок прибуткового наростаючим підсумком)?

Внести початкові дані з прибуткового можна двома способами. Але спочатку слід, як завжди, внести документ "Введення початкових залишків".

Читати
Матеріал

Як у типовій конфігурації додати новий вид додаткової відпустки?

Для того, щоб додати додаткову відпустку, необхідно в плані видів розрахунку "Основні нарахування організації" додати новий вид розрахунку з потрібним найменуванням. Значення поля "Спосіб розрахунку" в цьому виді розрахунку слід установити в значення "За середнім заробітком для відпустки".

Читати
Матеріал

Як програма визначає кількість оплачуваних днів за рахунок підприємства?

Українські конфігурації ("Зарплата + кадри для України", починаючи з релізу 7.70.007, і комплексна для України, починаючи з релізу 7.70.005) визначають кількість днів, оплачуваних за рахунок підприємства, виходячи з додаткового параметра "5 днів за рах.підпр." групи довідника шкали ставок "Шкала оплати лікарняного".

Читати
Записатися телефоном