Тема публікацій

Закриття замовлень

Статті та довідкові матеріали за цією темою.

6 публікацій
Матеріал

Робота з документом Закриття замовлень покупців

Наведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації Управління торговельним підприємством для України (редакція 1.2). Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурацій Управління виробничим підприємством для України (редакція 1.3) та Управління торгівлею для України (редакція 2.3). <a name="obshchie-polozheniya"></a><h2>Загальні положення</h2>

Читати
Матеріал

Закриття замовлень покупців (приклад бізнес-процесу)

Раніше ми вже розглянули роботу цього документа в контексті закриття прострочених замовлень з використанням операції "Закриття замовлень покупців". Якщо з якихось причин треба закрити зовнішнє або внутрішнє замовлення — неоплачене, частково відвантажене тощо — використовується документ "Закриття замовлень покупця". Розглянемо роботу цього документа в режимі операції "Зняття резервів і розміщень".

Читати
Матеріал

Операції із замовленнями постачальникам

У підсистемі управління товарними замовленнями використовується принцип "симетричності" — документообіг обліку замовлень покупців аналогічний документообігу обліку замовлень постачальникам. Відмінність лише в напрямах рухів і в деяких специфічних особливостях, на яких ми й зупинимося. Нагадаємо, схема документообігу: попередня домовленість про придбання товару у постачальника фіксується документом "Замовлення постачальнику"; коригуємо замовлення у разі змін — документом "Коригування замовлення постачальнику"; при знятті замовлень з обліку — закриваємо замовлення документом "Закриття замовлень постачальнику". Особливістю, наприклад, є те, що знижки, які нам надають постачальники, окремо не враховуються. У регістрах накопичення і, зрозуміло, у документах відсутні реквізити "відсоток знижки (націнки)".

Читати
Матеріал

Розміщення замовлення

Це поняття передбачає розміщення ордерів клієнтів в ордерах постачальника. Механізм простий у використанні та застосовується для продуктів, які найчастіше купуються. У тих випадках, коли не прийнято концентрувати у сховищі великі обсяги продуктів, є можливість, зареєструвавши ордер від клієнта, на його підставі створити ордер для постачальника. Ордер клієнта фіксується в таблиці ордерів постачальнику, і під час надходження продукт буде зарезервовано під потрібний ордер клієнта (покупця) - функція ручного резерву. Необхідно зазначити, що розміщення використовується для віднесеного резерву продукту, а розташування оформлюється як вручну, так і автоматично. Механізм резервування товарів у замовленнях постачальникам наведено нижче.

Читати
Матеріал

Є "Замовлення постачальнику" на 10 шт. товару, на підставі замовлення формуємо документ надходження на 12 шт. У звіті "Відомість за замовленнями постачальникам" бачимо за цим замовленням від'ємний залишок (-2 шт.). Що робити, щоб у звіті не було від'ємного залишку?

На підставі документа "Замовлення постачальнику" слід виписати документ "Коригування замовлення", у якому вказати кількість 12 штук. Потім уже виписати накладну, у якій склад буде заповнений з урахуванням цього коригування.

Читати
Записатися телефоном