Для того щоб відкоригувати документ «Замовлення постачальнику», необхідно сформувати документ «Коригування замовлення постачальнику» та в табличній частині ввести два рядки: рядок зі старою ціною та кількістю зі знаком мінус і рядок з новими кількістю та ціною зі знаком плюс.
У типовій конфігурації облік операцій з переробки давальницької сировини замовника ведеться в розрізі замовлень. Тобто під час відображення таких операцій обов'язковим є оформлення замовлень покупців з видом операції "Переробка". Отже, у договорі з контрагентом у реквізиті "Ведення взаєморозрахунків УО" обов'язково зазначається значення "За замовленнями", а в реквізиті "Ведення взаєморозрахунків БО" — "За договором у цілому" або "За замовленнями", залежно від того, яка деталізація буде в регламентованому обліку.
Для того щоб відкоригувати дані документа «Замовлення постачальнику», необхідно сформувати документ «Коригування замовлення постачальнику» і в табличній частині ввести два рядки: позиція, яку потрібно видалити, вводиться зі знаком мінус, а позиція, яку потрібно додати, вводиться зі знаком плюс.
Планування витрат грошових коштів здійснюється відповідно до дат надходження, які зазначені в замовленнях постачальникам. Тобто для планування майбутніх витрат можна оформити документ "Замовлення постачальнику", у якому на вкладці "Товари" зазначити послуги, статті витрат, на які вони мають бути віднесені, та аналітику витрат. У полі "Дата надходження" необхідно зазначити передбачувану дату оплати цієї послуги. Документ має бути проведений у статусі "Підтверджено".
Можливість підбору номенклатурних позицій "За номенклатурою контрагентів" забезпечується заповненням регістру відомостей "Номенклатура контрагентів". У регістрі зберігаються списки номенклатури, можливі для постачання від постачальників. За допомогою регістру можна фіксувати найменування, артикул або код номенклатури, прийнятий у документах цього контрагента. Під час заповнення табличної частини прибуткових документів обробкою "Підбір" з варіантом підбору "За номенклатурою контрагента" у довіднику "Номенклатура" буде видно не всі номенклатурні позиції, а лише ті, які внесено до регістру відомостей. При цьому можна використовувати під час підбору назви номенклатурних позицій, що використовуються контрагентом. Але в обліку відображатимуться найменування, прийняті на підприємстві (наприклад, відповідно до затвердженого на підприємстві класифікатора ТМЦ).
У цій статті наведено порядок дій, який дає змогу відобразити передавання сировини переробнику й отримання від нього продукції, виготовленої з цієї сировини. Наведені в статті рекомендації моделювалися в конфігурації «Управління торговельним підприємством для України» (редакція 1.2). <a name="primer"></a><h2>Приклад</h2>
Наведені в статті приклади актуальні для конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3, не нижче релізу 1.3.25).Приклад. Аналіз даних
Відповідальний менеджер з продажу аналізує надходження оплат за своїми замовленнями. Так, замовивши звіт "Аналіз замовлень покупців" у розрізі своїх замовлень і номенклатури, за якою він є основним менеджером, показує, що його замовлення оплачене та потребує відвантаження.