Як оформити виплату авансу працівникам у бюджетній конфігурації?
Виплата авансу працівникам здійснюється за допомогою документа "Видача ЗП".
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Виплата авансу працівникам здійснюється за допомогою документа "Видача ЗП".
ЧитатиУ другій редакції бюджетної конфігурації для зміни порога застосування соціальної пільги при розрахунку ПДФО потрібно відредагувати значення реквізиту "Межа" у довіднику "Податки і відрахування" (Меню "Довідники" -> "Податки і відрахування") для елемента з кодом "НДФЛОсн" (Основна ставка податку з фізичних осіб) групи "НДФЛ" (Податок на доходи фізичних осіб).
ЧитатиУ бюджетній конфігурації ці дані є періодичними, тобто за ними фіксується дата початку, з якої починають діяти внесені зміни.
ЧитатиДля коректного відображення інформації про відпустки співробітників з урахуванням виду відпустки необхідно в шапці документа "Наказ на відпустку" вказати значення реквізиту "Тип відпустки". Цей реквізит може набувати значень "Навчальна" або "Соціальна". Для відображення щорічних відпусток, по догляду по вагітності та пологах, по догляду за дитиною необхідно вибрати значення "Соціальна", у реквізиті "Вид відпустки" вказати відповідний вид відпустки, а також вказати необхідне значення виду оподаткування за цим нарахуванням. У полі коментаря можна конкретизувати вид відпустки.
ЧитатиТак. Для компоненти "Управління розподіленими базами даних" не має значення, які програмні файли використовуються — мережеві, однокористувацькі чи SQL.
ЧитатиЗначення групи реквізитів "Тарифи" беруть участь в автоматичному розрахунку доплат як коефіцієнти під час розрахунку вартості робочої години співробітника в понаднормовий, нічний або святковий час.
ЧитатиДомогтися того, щоб до "Табеля" потрапили всі призначення співробітника, можна кількома способами:
ЧитатиДля коректного відображення повернення від контрагента надмірно перерахованих грошових коштів, з подальшим їх поверненням до бюджету, необхідно:
ЧитатиУ бюджетній конфігурації для зміни максимальної бази оподаткування відрахувань до фондів потрібно відредагувати значення реквізиту "Межа" у довіднику "Оподаткування" (Меню "Довідники" -> "Оподаткування") для відповідних елементів групи "Оподаткування зарплати".
ЧитатиЦе сервісний довідник. Він містить перелік типових рухів грошових коштів, що використовується у процесі введення первинних документів: "Виписка банківська", "Прибутковий ордер" і "Видатковий ордер". Елементи довідника містять основну інформацію щодо руху, а саме: кореспондуючий рахунок, вид нарахування ПДВ (за потреби), вид фінансування (надходження фінансування, касові видатки або повернення фінансування) і стаття згідно з КЭКР (за потреби). Частина цих значень використовується в документах як значення за замовчуванням і може бути змінена надалі.
ЧитатиДля отримання такої інформації можна скористатися звітом "Обороти між субконто". Як основне субконто слід указати субконто "Контрагенти", а як кореспондуюче — "ТМЦ". За потреби можна встановити конкретні значення контрагентів і ТМЦ.
ЧитатиУ бюджетній конфігурації схема оподаткування заробітної плати співробітника вказується в картці співробітника (Меню "Довідники" -> " Співробітники ") у реквізиті "Вид оподаткування".
Читати