Чому при розподілі загальновиробничих витрат вся сума, накопичена на рахунку 91, списується на собівартість реалізації?
Згідно з П(С)БО-16 витрати поділяються на постійні та змінні.
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Згідно з П(С)БО-16 витрати поділяються на постійні та змінні.
ЧитатиПочинаючи з релізу 7.70.003, до плану рахунків додано реквізит для подання найменування рахунку українською мовою. Для заповнення цього реквізиту треба запустити обробку "Перший запуск" (меню "Операції" - "Обробки").
ЧитатиЄ дві основні причини відсутності автозаповнення в документі "Лікарняний лист":
ЧитатиЗа замовчуванням обмеження за датою заборони не поширюється на користувачів, яким доступна роль "Повні права".
ЧитатиДля увімкнення можливості редагування друкованих форм документів потрібно в меню "Операції - Константи" для константи "Прапор захисту таблиць" встановити значення 0 (нуль).
ЧитатиУ бюджетній конфігурації для зміни порога застосування соціальної пільги при розрахунку ПДФО потрібно відредагувати значення реквізиту "Межа" у довіднику "Оподаткування" (Меню "Довідники" -> "Оподаткування") для елемента з кодом "НДФЛЛ" (Базова пільга по податку на дох.ф.о) групи "Оподаткування зарплати" -> "НДФЛ".
ЧитатиОскільки кількісний облік за серійними номерами не ведеться, вивести таку інформацію в наявних стандартних звітах не вийде.
ЧитатиУ початковій поставці типова конфігурація не має можливості ведення консолідованого обліку.
Читати<strong>Причина:</strong> Звіт заповнювали в меню "Реєстр звітів" - Відображати "За терміном подання" - "Заповнити".
ЧитатиДля цього потрібно в довіднику "Співробітники" для вибраного співробітника натиснути кнопку "Підпоряд." і в підпорядкованому довіднику "Перелік додаткових нарахувань" у реквізиті "Субконто з видів платежів" вибрати вид платежу "По догляду за дитиною (3.6)".
ЧитатиДля списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.
ЧитатиДля внесення початкового сальдо розрахунків зі співробітниками із заробітної плати слід скористатися документом "Нарахування ЗП" (меню "Документи" - "Зарплата" - "Нарахування ЗП") з "Видом виплати", установленим на "Внесення залишків".
Читати