Тема публікацій

Проведення

Статті та довідкові матеріали за цією темою.

233 публікацій
Матеріал

Під час заповнення щомісячного звіту до Пенсійного фонду з'являється повідомлення про необхідність розрахунку бухгалтерських підсумків, і звіт не заповнюється. З чим це може бути пов'язано, якщо бухгалтерські підсумки розраховані за поточний квартал включно?

Така ситуація може виникати у разі, якщо в програмі присутні проводки за рахунком 661 "Розрахунки із заробітної плати" з неправильно заповненим або порожнім субконто "Місяць нарахування ЗП". Зазвичай це відбувається під час використання ручних операцій відображення для розрахунку або виплати заробітної плати.

Читати
Матеріал

Чому при реалізації запасів і послуг не формуються проводки за додатковими бухгалтерськими рахунками для відновлення касових витрат, як це було в першій редакції конфігурації?

У другій редакції бюджетної конфігурації механізм реалізації та подальшого відновлення касових витрат реалізований інакше, ніж у першій редакції.

Читати
Матеріал

Як провести індексацію основних засобів?

Документ "Переоцінка" призначений для відображення зменшення або збільшення вартості необоротних активів, запасів і бланків суворої звітності в установі, а також для проведення їх індексації.

Читати
Матеріал

Чому в документі "Нарахування ЗП" під час розрахунку заробітної плати в графі "Відрядно" з'являються суми, які не можна видалити?

Поле "Відрядно" призначене для акумулювання нарахованої протягом звітного періоду відрядної заробітної плати. Відрядна заробітна плата нараховується за допомогою документів "Відрядний наряд" і "Наряд бригади". Ці документи лише нараховують заробітну плату, не утримуючи з неї податки.

Читати
Матеріал

Як сформувати проводки щодо виплати авансу через банк?

Під час проведення документа "Видача ЗП" з видом видачі "Аванс" проводки не формуються, за винятком депонування сум заробітної плати або при використанні транзитного рахунку, зазначеного в шапці документа. Цей документ є документом-підставою для формування документів "Видатковий касовий ордер", якщо заробітна плата або аванс видається через касу, і "Платіжне доручення" при перерахуванні грошей до банку.

Читати
Матеріал

Як організовано нарахування ПДВ, облік першої події? Для яких цілей призначені субрахунки рахунку ДН?

Якщо установа є платником ПДВ і константа "Вид нарахування ПДВ" встановлена у значення "Наприкінці місяця", то виникає необхідність у всіх документах щодо надходження та використання грошових коштів, що належать до спеціального фонду, формувати проводки за податковим кредитом, податковими зобов'язаннями та за нарахуванням ПДВ. Для зручності користувачів під час введення великого обсягу документів, щоб не уповільнювати роботу системи, контроль першої події в документах вимкнено, при цьому документи формують додаткові службові проводки за рахунками "ДНС" і "ДНН". За рахунками "ДНС1" і "ДНН1" реєструються суми заборгованості, що виникла, і сума ПДВ за цією заборгованістю за покупцями. На рахунках "ДНС2" і "ДНН2" аналогічно за постачальниками.

Читати
Матеріал

Чому дата заборони зміни даних не впливає на можливість редагування ручних операцій?

Встановлення дати заборони зміни даних не поширюється на "Операції бухгалтерський і податковий облік", оскільки організаціям, які розпочали облік у конфігурації з 1 квітня, необхідно для коректного заповнення Декларації про прибуток сформувати ручні проводки за рахунками "ОСГ" і "ВР" на 31.12.10 і 31.03.11.

Читати
Матеріал

Як провести додаткове нарахування по догляду за дитиною до 3-х років?

Для цього потрібно в довіднику "Співробітники" для вибраного співробітника натиснути кнопку "Підпоряд." і в підпорядкованому довіднику "Перелік додаткових нарахувань" у реквізиті "Субконто з видів платежів" вибрати вид платежу "По догляду за дитиною (3.6)".

Читати
Записатися телефоном