Материалы слушателям курсов: "1С:Предприятие 7.7": 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины
Оглавление: 1С:Предприятие 7.7
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
"Не подлежат регистрации налоговые накладные, которые не выдаются покупателю и остаются у продавца в порядке, установленном Государственной налоговой службой".
Как отключить формирование проводок по валовым доходам/расходам?
Для того, чтобы операция не отражалась на счетах валовых доходов/расходов (ВД/ВР) необходимо в документах в поле аналитики по валовым доходам/расходам указывать значение "Не доход і не витрата", а точнее значение установленное в константе "Ни доход, ни расход".В документе "Ввод в эксплуатацию" иногда недоступна кнопка "Печать". От чего это зависит?
Возможность формирования печатной формы в документе "Ввод в эксплуатацию" появляется только после его сохранения и проведения. Поэтому предварительно следует нажать кнопку "Провести".Какую ставку НДС необходимо указывать при оформлении взаиморасчеты с таможней?
Суммы взаиморасчеты с таможней относятся к необлагаемым НДС операциям и отражаются в книге приобретений в составе взаиморасчетов по импорту. Для отражения таких операций в конфигурации предусмотрена ставка НДС "Не облагается НДС". Ставка НДС такого вида доступна для выбора в платежных документах ("Банковская выписка", "Расходный кассовый ордер"), а также в документе "Авансовый отчет". В документе "ГТД" при взаиморасчетах с таможней по умолчанию используется ставка "Не облагается НДС", специально выбирать ее нигде не надо, а в реквизите "Вид НДС" следует указывать ставку НДС по которой проходят импортируемые ТМЦ.Как отразить начисления субъекту предпринимательской деятельности (СПД) в форме 1ДФ?
Для того чтобы начисления СПД попадали в форму 1ДФ необходимо выполнение следующих условий:Какие действия необходимо выполнить в конфигурации при смене схемы учета расходов?
Схема учета расходов в типовых украинских конфигурациях определяется значением константы "Использовать счета расходов".1. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.
Почему в "Авансовом отчете" при приходовании запасов невозможно указать счет учета ТМЦ?
При проведении документа "Авансовый отчет" в качестве счета учета запасов используется счет, указанный в карточке ТМЦ. Аналогично, при перемещении, продаже или списании ТМЦ в качестве счета учета, также выбирается счет, указанный в карточке ТМЦ. Запрет изменения счета учета в документе предназначен для уменьшения количества ошибок пользователей, связанных с выбором различных счетов поступления и списания.По какому разрезу аналитики вносить остатки по задолженности/переплате по налогу на прибыль?
При внесении остатков по задолженности/переплате по налогу на прибыль необходимо использовать элемент "До Державного бюджету" из группы "Налог на прибыль" справочника "Налоги и отчисления" ("Шкалы ставок..." в комплексной конфигурации и конфигурации "Производство + услуги + бухгалтерия для Украины"). Именно этот элемент будет использоваться для расчета строки 16 в отчете "Декларация о прибыли".Исходя из каких настроек заполняется Приложение ОК к Декларации о прибыли?
В приложение ОК попадают все доходы и расходы от операций с контрагентами, у которых не стоит признак "Плательщик налога на прибыль на общих основаниях".Можно ли отразить реализацию услуг без калькулирования себестоимости?
В типовой конфигурации, начиная с релиза 7.70.005, появилась возможность отражения реализации услуг без расчета их себестоимости. Для использования такой схемы необходимо, чтобы у реализуемой услуги отсутствовали нормы затрат либо в целом, либо для заказа (в случае реализации услуги в рамках заказа на производство продукции). При этом себестоимость реализованной услуги будет выполняться по аналогии с конфигурацией "Бухгалтерский учет для Украины".Каким образом отражать выплату сотрудникам зарплату через банк?
Выплату заработной платы через банк следует отразить при помощи документа "Банковской выписки". По каждому сотруднику и периоду, за который выплачивается заработная плата, следует ввести строку в корреспонденции со счетом 661.Каким образом перенести задолженность контрагента с одного договора на другой?
Для переноса задолженности контрагента с одного документа на другой следует использовать документ "Перезачет-бартер" ("Взаимозачет").Для каких целей в конфигурации используется забалансовый счет "МЦ"?
Счет "МЦ" предназначен для хранения и получения информации о МБП, находящихся в эксплуатации. Необходимость введения подобного счета связана с тем, что вводе МБП в эксплуатацию в бухгалтерском учете происходит списание МБП на затраты, поэтому получить информацию о МБП, находящихся в эксплуатации без введения дополнительно счета было бы невозможно.1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Использование совместно с конфигурацией Зарплата и кадры для Украины
Перейти к разделу 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Использование совместно с конфигурацией Зарплата и кадры для Украины
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины
Перейти к разделу 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Учет производственной деятельности
Перейти к разделу 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Учет производственной деятельности
Мы на Facebook