Материалы слушателям курсов: "Документ": 1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе
На основании чего формируется отчет "Книга доходов и расходов"?
Отчет формируется на основании проведенных документов "Расходный ордер", "Приходный ордер", "Банковская выписка", а также "Выплата ЗП" (в случае, если в константе "Проводки по кассе только кассовыми ордерами" установлено значение "Нет").Внесение остатков взаиморасчетов по заработной плате сотрудников.
Для внесения начального сальдо расчетов с сотрудниками по заработной плате следует воспользоваться документом "Начисление ЗП" (меню "Документы" - "Зарплата" - "Начисление ЗП") с "Видом выплаты" установленным во "Внесение остатков".Как отразить приходование необоротных активов от иностранного поставщика?
В типовой конфигурации операция приходования необоротных активов от иностранного поставщика выполняется отдельно в бухгалтерском и оперативном учете.Каким образом программа определяет актуальные нормы затрат при выпуске продукции?
Актуальные нормы затрат при выпуске продукции определяются используемым типом производства (позаказное/массовое).Для чего предназначен реквизит "Место хранения продукции" в документе "Фактическая калькуляция"?
Реквизит "Место хранения продукции" документа "Фактическая калькуляция" - это склад, на который при проведении документа в первую очередь будет отнесена дооценка продукции. Далее с данного места хранения, при необходимости сумма дооценки, при необходимости, будет распределена на другие склады.Как отключить формирование проводок по валовым доходам/расходам?
Для того, чтобы операция не отражалась на счетах валовых доходов/расходов (ВД/ВР) необходимо в документах в поле аналитики по валовым доходам/расходам указывать значение "Не доход і не витрата", а точнее значение установленное в константе "Ни доход, ни расход".Какую ставку НДС необходимо указывать при оформлении взаиморасчеты с таможней?
Суммы взаиморасчеты с таможней относятся к необлагаемым НДС операциям и отражаются в книге приобретений в составе взаиморасчетов по импорту. Для отражения таких операций в конфигурации предусмотрена ставка НДС "Не облагается НДС". Ставка НДС такого вида доступна для выбора в платежных документах ("Банковская выписка", "Расходный кассовый ордер"), а также в документе "Авансовый отчет". В документе "ГТД" при взаиморасчетах с таможней по умолчанию используется ставка "Не облагается НДС", специально выбирать ее нигде не надо, а в реквизите "Вид НДС" следует указывать ставку НДС по которой проходят импортируемые ТМЦ.Почему в "Авансовом отчете" при приходовании запасов невозможно указать счет учета ТМЦ?
При проведении документа "Авансовый отчет" в качестве счета учета запасов используется счет, указанный в карточке ТМЦ. Аналогично, при перемещении, продаже или списании ТМЦ в качестве счета учета, также выбирается счет, указанный в карточке ТМЦ. Запрет изменения счета учета в документе предназначен для уменьшения количества ошибок пользователей, связанных с выбором различных счетов поступления и списания.Каким образом отражать выплату сотрудникам зарплату через банк?
Выплату заработной платы через банк следует отразить при помощи документа "Банковской выписки". По каждому сотруднику и периоду, за который выплачивается заработная плата, следует ввести строку в корреспонденции со счетом 661.Каким образом перенести задолженность контрагента с одного договора на другой?
Для переноса задолженности контрагента с одного документа на другой следует использовать документ "Перезачет-бартер" ("Взаимозачет").
Страницы: 1 2
Просмотреть еще статьи на тему "Документ".
Мы на Facebook