Коригування та закриття замовлення постачальнику
Використовується документ "Коригування замовлення постачальнику". Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми "Коригування замовлення покупця".
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Використовується документ "Коригування замовлення постачальнику". Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми "Коригування замовлення покупця".
ЧитатиРММП дає змогу оформляти замовлення та рахунки для наявних покупців, а також вводити інформацію про нових.
ЧитатиАлгоритм АВС-аналізу продажів ґрунтується на розподілі аналізованих даних за питомою вагою показника продажів. Звіт знаходиться в меню "Продажі -> АВС - аналіз продажів".
ЧитатиОформлення реалізації також можна здійснити за допомогою РММП. Процедура аналогічна оформленню рахунків на оплату та замовлень покупців. Вона виконується за допомогою клацання на кнопці "Оформити реалізацію".
ЧитатиЯкщо компанія встановила правила роботи з документами, за якими менеджери з продажу не повинні формувати платіжний календар на підставі замовлень покупців, тоді ці функції можуть виконувати працівники фінансової служби.
ЧитатиРаніше ми вже розглянули роботу цього документа в контексті закриття прострочених замовлень з використанням операції "Закриття замовлень покупців". Якщо з якихось причин треба закрити зовнішнє або внутрішнє замовлення — неоплачене, частково відвантажене тощо — використовується документ "Закриття замовлень покупця". Розглянемо роботу цього документа в режимі операції "Зняття резервів і розміщень".
ЧитатиУ конфігурації "Управління торговельним підприємством" є дуже зручна обробка планування та контролю як свого робочого часу, так і робочого часу підлеглих, і називається вона "Менеджер контактів".
ЧитатиТовар можна зарезервувати в момент оформлення замовлення вручну або автоматично, спочатку на складах, потім у замовленнях постачальникам — і навпаки. Якщо ми зарезервували товар — отже, ми оформили т. зв. «схему розміщення» товару. Якщо для деяких товарів ми, наприклад, вказали резервування в замовленнях постачальникам автоматично, то підсистема розмістить у вже раніше оформлених замовленнях на цей товар наше замовлення покупця. Тоді під час надходження цього товару від постачальника він одразу потрапить у резерв під відповідне замовлення покупця — у документі надходження автоматично буде зазначено замовлення покупця. Зняття з резерву відбудеться у разі відпуску товару за замовленням покупця, під час проведення його коригування або під час повернення товару постачальнику. Але ми можемо й не вказувати в замовленні покупця резерв під час його початкового оформлення, а для резервування використовувати документ «Резервування товарів». Такий підхід зручний, якщо один користувач лише фіксує замовлення, а інший — оформлює резерви.
ЧитатиМенеджер відділу збуту тепер повинен визначити, чи є в наявності товар на складах компанії. Можна скористатися звітом "Аналіз доступності товарів на складах".Підбір із документа. Автоматичне заповнення з документа замовлення
ЧитатиТепер, коли ми оплатили замовлення на постачання товару, постачальник відпускає нам товар. Приймання товару в конфігурації може оформлятися одним або кількома етапами. Можна оформити документ "Надходження товарів і послуг" одразу і в управлінському, і в бухгалтерському обліку, але для цього потрібно, щоб усі супровідні документи і сам товар надійшли на підприємство одночасно, і в системі обліку це оформлювалося одним працівником (якщо прийнято вести оперативний облік).
ЧитатиВиди операцій із замовленнями та види договорів
ЧитатиЗамовлення може бути зареєстроване (записане) у підрозділі збуту. Якщо покупець не новий і договір із ним уже укладено (або, принаймні, домовленість зафіксована в системі як договір), то в шапці замовлення обов'язково треба вибрати контрагента і договір із ним.
Читати