Тема публікацій

Розраховується

Довідкові матеріали за цією темою.

36 публікацій

За напрямом

Фільтр за розділом

Усі розділи
Матеріал

Під час введення "Видаткової накладної" на підставі "Рахунку-фактури" спотворюється кількість, якщо в рахунку товар одного найменування введено двома позиціями з різною ціною. Чому це може відбуватися?

Під час введення "Видаткової накладної" на підставі "Рахунку-фактури" враховується значення константи "Початкове заповнення". Якщо її встановлено в положення "Так", то до табличної частини "Видаткової накладної", введеної на підставі рахунку-фактури, потраплятиме лише зарезервований, але не реалізований товар.

Читати
Матеріал

Як самостійно сформувати шкалу, за якою розраховується доплата за вислугу років?

Параметри шкали, за якою розраховується "Доплата за вислугу років", зберігаються у довіднику "Шкала ставок податків і відрахувань" у групі "Шкали доплат". Усередині цієї групи введено підгрупу "Оплата вислуги", яка й містить шкалу розрахунку суми доплати за вислугу.

Читати
Матеріал

Чому за наявності авансового платежу за договором комісії не розраховується комісійна винагорода?

У конфігурації прийнято схему, за якої ставка винагороди не залежить від стану взаєморозрахунків. Винагорода розраховується в той момент, коли відбувається надання послуги (продаж товару, що належить комітенту, нашою фірмою або продаж нашого товару комісіонером). За авансового платежу не відбувається надання послуги, невідомо, який товар продавався, і, крім цього, взагалі невідомо, яка ставка винагороди діятиме в момент надання послуги (продажу товару).

Читати
Матеріал

Як встановити кількість днів, на які буде відрізнятися дата оплати "Рахунку" від дати його виписки?

Кількість днів для заповнення реквізиту "Термін оплати" розраховується автоматично та зберігається окремо для кожного користувача програми. Під час створення користувачем першого документа "Рахунок" "Термін опл." дорівнює даті документа. Необхідно вручну вказати потрібну дату оплати. Під час запису документа буде розрахована та збережена різниця в днях між терміном оплати та датою документа. Під час створення наступного документа "Рахунок" дату оплати буде зазначено з урахуванням цієї різниці.

Читати
Матеріал

Як відобразити авансову виплату за відпрацьований час?

Можливість виплати заробітної плати за першу половину місяця, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" від 23.09.2010 р. №2559-VІ реалізована в типових конфігураціях "Бухгалтерський облік для України, починаючи з релізу 7.70.280, "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України", починаючи з релізу 7.70.031.

Читати
Матеріал

Чому не можна ввести податкову накладну на підставі рахунка-фактури?

Під час створення податкової накладної розраховується сума першої події і вже на підставі цього значення заповнюється таблична частина податкової накладної. Рахунок же не впливає на взаєморозрахунки та призначений для оформлення попередніх домовленостей щодо продажу товарів (продукції, послуг) клієнтам. Взаєморозрахунки змінюються за допомогою "Банківської виписки" ("Прибуткового касового ордера") і видаткових документів. Саме на їх підставі й можливе введення податкової накладної.

Читати
Матеріал

Після переходу на пооб'єктний облік ОЗ 2 і 3 груп документ нарахування зносу списує одним проведенням балансову вартість усіх об'єктів групи. У чому причина?

До набрання чинності податковим роз'ясненням № 68, у податковому обліку знос груп 2 і 3 розраховувався загалом по групі. Для збереження цієї можливості під час перепроведення раніше створених документів "Нарахування зносу" для елементів довідника "Податки та відрахування" ("Шкала ставок податків та відрахувань" для Комплексної конфігурації) з кодами АмортГр1, АмортГр2 і АмортГр3 було додано додатковий параметр "Пооб'єктно". Якщо знос розраховується неправильно (виникає від'ємне сальдо), то слід перевірити історію значень за цим параметром для зазначених вище елементів.

Читати
Матеріал

Як під час розрахунку заробітної плати відобразити хворобу співробітника під час відпустки?

Якщо період хвороби перетинається з періодом відпустки, оплаченої в минулому розрахунковому періоді, то документ "Нарахування за лікарняним листом" сторнує нарахування відпускних автоматично.

Читати
Матеріал

Як відобразити добові, видані відрядженому співробітнику, у податковому обліку?

Відображення добових у податковому обліку здійснюється документом "Авансовий звіт" на вкладці "Інше". У рядку слід установити прапорець "Це добові". При ввімкненому прапорці стають доступними поля "Добові дата з", "Добові дата по", "Кількість діб", "Відрядження за кордон".

Читати
Записатися телефоном