Коригування та закриття замовлення постачальнику
Використовується документ "Коригування замовлення постачальнику". Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми "Коригування замовлення покупця".
ЧитатиТема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Використовується документ "Коригування замовлення постачальнику". Принцип роботи аналогічний відповідному документу підсистеми "Коригування замовлення покупця".
Читатиознайомившись із цим текстом, ви дізнаєтеся про різні договори, про способи ведення розрахунків залежно від налаштувань виду договору, навчитеся оформляти договори, розглянете приклади використання виду розрахунків "за розрахунковими документами".Поняття «Угода». За замовленнями. За рахунками. За розрахунковими документами
ЧитатиУ цьому розділі буде розглянуто питання, що стосуються виписки податкових документів за операціями постачання в оптовій торгівлі. Яку інформацію про організацію підприємства потрібно вказати для коректної виписки податкових документів? Яку інформацію про покупця потрібно вказати для коректної виписки податкових документів? Як виписуються податкові накладні покупцям? Як визначається сума податкових зобов'язань, на яку виписується Податкова накладна? Як перевірити, чи правильно визначено суму і дату податкових зобов'язань, за якими виписана Податкова накладна? Як терміново виписати податкову накладну покупцю? Як вказати реквізити договору, якщо здійснено разовий продаж, без укладення договору? Як заповнити Податкову накладну на передоплату, якщо номенклатура постачання точно невідома? Як заповнити Податкову накладну на передоплату, якщо номенклатура постачання точно відома, змінюватися не буде, і Податкова накладна одразу ж видається покупцю? Після передачі пакета відвантажувальних документів покупцю виявили помилку у Видатковій накладній. Як виправити Податкову накладну за цією операцією? Податкова накладна за операцією експорту повинна бути виписана датою перетину кордону. Як цього досягти в програмі? Покупець наполягає на внесенні до Податкової накладної номенклатури, що не збігається з номенклатурою відвантаження. Чи є в програмі можливість оформити йому Податкову накладну так, як він хоче? Як виписати Податкову накладну на перевищення звичайної ціни над ціною постачання?
Читатиу цьому розділі ви ознайомитеся з різними видами договорів, їхніми відмінностями залежно від параметрів.
ЧитатиЯкщо в "договорі" з цим контрагентом у полі "Взаєморозрахунки ведуться" встановлено "За замовленнями", то в цьому разі як "угоду" потрібно вказати Замовлення. Його можна тут же створити й вказати. Усі взаєморозрахунки будуть прив'язані до цього Замовлення.
ЧитатиПочинаючи з релізу 7.70.019, до типової конфігурації введено константу «Розпорядник коштів на ЗП». Ця константа дає змогу в платіжних дорученнях з КЕКВ «1111» або «1120» під час вибору Договору, незалежно від одержувача, зазначити розпорядника коштів на заробітну плату. У такому Договорі №11, призначеному Держказначейством, може бути визначена сума річних планових асигнувань за КЕКВ «1111», а в Договорі №20 — аналогічна сума за КЕКВ «1120».
ЧитатиДля відстеження заборгованості за рахунками на оплату необхідно, щоб взаєморозрахунки за договором велися "За рахунками". При цьому заборгованість відстежується за реалізаціями, внесеними на підставі рахунку на оплату. Звіт "Заборгованість за контрагентами" (з деталізацією за Угодою) покаже заборгованість.
Читати